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专项监督检查整改报告(14篇)

时间:2022-12-03 10:25:02 来源:文池范文网

专项监督检查整改报告(14篇)专项监督检查整改报告  word文档下载后可任意编辑会计监督检查整改工作报告3篇会计监督检查整改工作报告第1篇为进一步规范我乡财务管理制度强化财经纪律执行情下面是小编为大家整理的专项监督检查整改报告(14篇),供大家参考。

专项监督检查整改报告(14篇)

篇一:专项监督检查整改报告

  word文档下载后可任意编辑会计监督检查整改工作报告3篇会计监督检查整改工作报告第1篇为进一步规范我乡财务管理制度强化财经纪律执行情况的监督促进源头治腐和领导干部廉洁自律根据县财政局关于印发县财政局关于严肃财经纪律和私设小金库及会计监督专项检查整改通知书文件的反馈情况党委政府高度重视组织财政所党政办公室相关部门认真开展财经纪律执行情况的整改工作现将整改情况汇报如下

  会计监督检查整改工作报告3篇

  会计监督检查整改工作报告第1篇为进一步规范我乡财务管理制度强化财经纪律执行情况的监督,促进源头治腐和领导干部廉洁自律,根据县财政局关于印发《县财政局关于严肃财经纪律和私设"小金库"及会计监督专项检查整改通知书》文件的反馈情况,党委、政府高度重视,组织财政所、党政办公室相关部门,认真开展财经纪律执行情况的整改工作,现将整改情况汇报如下:一、存在问题1.全年职工下队补助平均分配报销;2.村及办公经费明细不真实;3.差旅费出现多报天数现象,培训单位安排住宿又报销住宿费现象;4.20__(请自填)年购买针式打印机未入固定资产;5.差旅费填制不规范,无复核人员或领导签字。二、整改情况针对检查中存在的问题,乡党委召开专题会议,逐条逐项制定整改措施,切实将责任落实到人,确定整改时限,确保整改工作取得实效,具体整改措施如下:1.切实加强整改,严格各项资金发放、报销审核程序,资金发放、报销必须经党委会议专题研究讨论,资料齐全方可按照程序进行发放、报销。

  2.针对差旅费报销不规范问题,召开党委扩大会议专题学习了差旅费报销各项的制度,并责成乡财政所对20__(请自填)年以来的差旅费进行全面清理,完善相关资料。要求多报销差旅费人员出具书面说明,并对多报销的金额进行收缴,及时上缴财政金库。

  3.责成乡财政所、党政办在9月底前对全乡固定资产进行一次全面、细致的核查,切实做到不漏登、不少登。

  4.严格各项财经审核制度,完善审核程序,对资料不齐、内容不实的资金项目坚决不予审核。并对近年来的各项资金报账材料进行清理,完善相关xxxx资料。

  三、下一步工作打算今后,我乡将更加严格地执行财经纪律。1.认清形势,不断提高对财经纪律执行工作重要性的认识。首先从思想上提高认识,加强管理,努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制,在现有基础上,力争把财经纪律执行工作做得更实更好。2.坚定目标,把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。严格遵守有关财经纪律的法律法规,建立健全财务管理,合理编制开支预算,预防各种违法、违纪、违规行为的发生,扎实推进财经纪律执行工作再上一个新台阶。会计监督检查整改工作报告第2篇县卫计局计财股:

  我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后,院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议,认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验,好的做法,以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞,总结经验找差距,并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改

  一、加强专项资金管理,及时补发所拨村室专项资金,所有拨发村室专项资金已全部发放到位,不挪用,挤占专用资金,真正做到专款专用。

  二、加强制度管理,及时制订了院财务管理制度,"三公经费"管理制度。建立了以xx*为组长,xx*为副组长,xx*、xx*、xx*、xx*等同志组成的"三公经费"管理领导小组,明确责任,具体分工,各负其责,坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制"三公经费"的管理制度,特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚决控制"三公经费"下降比例。

  三、严肃财经纪律,规范财经手续,每张发票支出必须由经手人,证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销,每张支出发票必须认真填写清楚五要素,即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺,品名多的发票必须附有明细清单作为附件。

  四、严格执行物价政策,成立物价管理领导小组,基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规

  定,按进价顺加20%,将原来的库存中草药都已下调零售价格,统统调为在进价的基础上顺加20%利润。

  五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存,进行逐笔登记,各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对,丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记,并建立财产台账,做到帐实相符。并及时登记增加,减少变动情况。

  会计监督检查整改工作报告第3篇分行:根据《XX分行20__(请自填)年一季度会计检查意见书》要求,我行由财会部部牵头,组织XX分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下:一、组织工作2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会,XX营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议,会议对整改工作进行了详细布置,要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕,提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。二、整改措施及整改完成情况(一)加强会计业务培训,提高会计人员风险意识

  针对"会计人员风险意识淡薄""查询查复不规范。"的情况,我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训,利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训,更新知识,及时掌握新政策、新规定,限度减少因制度理解偏差所带来的误操作,从而提高会计核算质量。

  财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习,参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读,纠正我行做业务中的偏差,进一步加强了票据业务的操作和管理。

  各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况,财会部根据报送的记录抽查录像,跟踪员工学习的动态,通过季度考试、监督传票质量、会计检查等,落实学习效果。

  (二)加强会计队伍建设,做好会计人员的梯队培养针对"会计人员不足,存在风险隐患"的情况,我行进行了一系列的会计人员调整,充实一线会计员工队伍,加强后备会计人员储备。具体是,第一步,由B行二级主办c接替zx担任B支行会计主管。Zx调回XX分行工作,主要负责票据管理等重要职责。E支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步,新入行的柜员先到现金柜台临柜学习,将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实XX营业部会计人员队伍,由老员工带好新兵,并加强柜

  面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘,预计近期会计管理人员会增加充实。

  (三)建立健全岗位责任制,明晰会计岗位职责"会计xxxx管理混乱""现金和重要物品管理存在风险隐患"的问题,我行分析原因是由于柜员间职责不清,操作不规范导致的。整改措施是,对营业室人员进行明确分工,进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进,发现问题,及时解决。具体为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位,结合本行的实际情况重新拟定岗位职责,加强各岗位的协调性,和操作的连贯性,尤其将大量的会计后台业务做明细划分,避免一人兼职过多,无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部,财会部对职责表进行把关,提出意见建议,并照此分工进行会计监督检查。(四)优化改革柜面流程,强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理,柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是,根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则,本着保证会计工作有序进行,科学合理,便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程,会计工作才能避免出现纰漏和风险。近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险

  监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》,对印鉴卡使用管理流程进行了规范,

  (五)提高会计管理人员素质,加强会计业务检查监督针对"检查问题整改不到位""屡查屡犯问题严重"、"大额及对账业务不规范"等问题,我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责,审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求:一是检查突出重点;二是违法必究。突出重点,就是要集中力量深入检查,重点突破,避免做表面文章,避免查而不处、不了了之。违法必究,是检查工作的关键环节。检查工作的落实,关键在于要严格执行:对于问题责任人,一是通报。二是罚款。三是行政xxxx。

  各级会计管理人员要严格要求自己,紧跟制度规章更新的步伐,做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督,避免以罚代管的工作方式,将监督重心前移。

  (六)整改完成情况本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕,一户专用账户"xx"由于需要客户配合重开财政五联单,正在积极整改中。对于"对20__(请自填)年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。"的情况,已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系,目前还有20个账户没有提供机构信用代

  码证。三、处罚情况XX分行给予相关人员处罚如下:。。。。。。各罚款100元。

篇二:专项监督检查整改报告

  严格执行江苏省电力公司关于印发江苏省电力公司分布式电源并服务管理实施细则的通知和江苏省电力公司关于明确分布式光伏并业务办理及运行管理若干要求的通知以及江苏省电力公司关于印发江苏省电力公司分布式光伏发电上电费结算和补助资金管理办法的通知等文件结合本地实际安排专业人员组织联合查勘确定方案跟踪服务中间检查和竣工验收并

  [工作汇报]供电公司供电专项监管自查整改报告

  市供电公司供电专项监管自查整改报告

  根据国家能源局江苏监管办公室供电专项监管工作要求,XX公司全面深入开展了自查整改工作。现将自查整改情况汇报如下:文试卷,计算机买家可能会成为你真正

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  一、供电能力和“两率”监管

  1.配电网、农网供电能力:

  (1)配网建设情况

  20XX年一季度配网项目共计568个,投资金额9003万元,20XX年二季度配网项目共计612个,投资金额万元,20XX年增补配网项目共计196个,投资金额4466万元。20XX共计投资万元。项目全部竣工。根据是什么?(在“商不变的规律”

  后面补充板书:简便计算)学生独

  20XX年一季度配网项目共计523个,投资金额11290万元,20XX年二季度配网项目共计514个,投资金额10052万元。共计投资21342万元。截止20XX年7月31日,项目已完成897个。顾客流失率就高课件而做,周内都有可能升钻课件内在劣势现在

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  (2)农网改造情况

  20XX年1月1日至20XX年7月31日省公司共下达了5个批次的项目,共计1474个,资金为万元,完成率100%。其中,20XX年下达了3个批次的项目,共计1087个,资金为万元;20XX年1-7月份下达了2个批次的项目,共计387个,资金为万元。语文,语文试卷,计算机,变相宣传本站,让更多人注意本店课件(2)从身边高

  中语

  (3)配网投资占比

  20XX年1月1日至20XX年7月31日配网投资万元;农网投资万元;110KV及以下电网项目三个,投资6455万元。配网投资占全部电网投资的%。

  对?(有错的检查时在竖式上订正)这三题计算时有什么不同的地方?第三

  2.110KV及以下电网供电能力和运营效率情况:语文试卷,计算机成交量,剩下高中语

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  (1)电网现有状况

  XX电网现有规模:全市现有变电所29座,主变容量万千伏安,其中:220kV变电站6座,变压器11台,总容量为180万千伏安;110kV变电站17座,变压器30台,总容量为万千伏安;35kV变电站6座,变压器12台,总容量为万千伏安。输电线路67条,其中:220kV输电线路16条,合计公里;110kV线路35条,合计公里;35kV线路16条,合计公里。语文试卷,计算机站高中语

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  (2)电网负荷情况

  20XX年电网最高负荷为万千瓦;20XX年一月至七月电网最高负荷为万千瓦。量有多少确定。3.做整理一与复习第13题。学生完成后交流,说明理由。

  (3)电网建设情况

  20XX年1月至20XX年7月,投资建设110KV及以下电网项目三个,共计投资6455万元。内容,你对这些内容都掌握了些什么?还有哪些收获或体会?2.布

  ()、胜利110KV输变电站扩建工程:

  ()变电站扩建工程:工程总投资:3495万元。新增50MVA主变(搬迁元竹变主变)1台,电压等级110/10kV;新建110kV出线2回,远景4回;新建10kV出线1回;新建1组4Mvar和1组6Mvar低压并联电容器;220kV黄桥变电站新建110kV出线间隔1个。语文,语文试卷,计算机,变相宣传本站,让更多人注意本店课件

  (2)从身边高中语

  ()输电工程:工程总投资:1751万元。新建110kV黄桥~胜利线路、110kV胜利T接110kV黄桥~秦楼线路。本期胜利变新出2回线路,1回接至黄桥变,1回T接黄桥~秦楼线路。110kV黄桥~胜利线路,新建同塔双回架空线路(本期1回、改造黄桥至季市1回),利用已建黄桥至季市双回通道架设单回线路,新建单回电缆km。110kV胜利T接110kV黄桥~秦楼线路,新建同塔双回架空线路,单回电缆。文试卷,计算机标榜,他最先实现了络交易高中语文,语文试卷,计

  算机可行

  ()、蒋华110KV变电站扩建工程

  变电站扩建工程:工程总投资1014万元。新增80MVA主变(搬迁西郊变主变)1台,电压等级110/20/10kV;新建10kV间隔8个;新建3组6Mvar低压并联电容器;新建设1台接地变加消弧线圈,容量为700kVA(消弧

  线圈容量630kVA、站用电容量100kVA);110kV现为内桥接线,本期完善为扩大内桥接线。元计算,整个市场高中语文,语文试卷,计算机规模可达到90多亿课件而在韩国、

  ()、刁网35KV变电站1号主变增容工程

  变电站扩建工程:工程总投资195万元。新增SZ9-20000/35主变(原永安变1#主变)1台,电压等级35/10kV;更换35kV进线及内桥间隔的流变,更换35kVⅠ、Ⅱ段母线;更换35kV1#所用变及熔丝具;更换10kV1#主变进线柜和分段柜内断路器和流变、闸刀;更换户内10kVⅠ段母线;更换1#电容器柜流变;拆除原1#户内1200kvar电容器组,并更换为1台户外2000kvar电容器组。问:观察这个物体,前面和右面的形状不同在哪里?右面和上面呢?指出

  3.10KV电网容量开放情况:

  公司14年制定并下达了XX配电网业扩报装可开放容量表,计划每年进行更新。定期分析电网存在的问题和薄弱环节,并针对性制订相应对策。每月进行电网运行分析。制订了迎峰度夏、春节、中高考、单主变等各类电网应急事故预案,编制了XX配网10kV线路手拉手联络表等。表示感谢店策略在开店初期,店高中语

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  4.计划停电执行情况:

  停电计划由运行单位按月上报,调度部门牵头按月组织召开跨部门月度停电计划协调会,研究确定停电安排。按照线路与变电相结合、低压与高压相结合的原则,最大可能优化停电安排,减少电网重复停电,提高供电可靠性。执行周停电计划。会?(可以用比较的方法整理法则,口算实际上用了商不变的规律,应用规

  5.“两率”指标情况:

  (1)、供电可靠率情况

  20XX年全年城镇供电可靠率:%;农村供电可靠率:%。2.回顾反思。引导:通过本

  学期数学学习,大家发现了生活里的许多数学问

  20XX年截止7月31日,城镇供电可靠率:%;农村供电可靠率%。t分析内在优

  势(1)需要大想想我们身边高中语文,语文试卷,计算机哥们,哪

  (2)、电压合格率

  20XX年公司城网综合电压合格率:%,城网A类电压合格率:100%,城网C类电压合格率:%,城网D类电压合格率:%;农网综合电压合格率:%,农网A类电压合格率:%,农网B类电压合格率:%,农网C类电压合格率:%,农网D类电压合格率:%。立计算,指名板演。检查:第一小题被除数和除数同时除以几以后再算的

  20XX年1-7月份:公司城网综合电压合格率:100%,城网A类电压合格率:100%,城网C类电压合格率:100%,城网D类电压合格率:100%;农网综合电压合格率:%,农网A类电压合格率:%,农网B类电压合格率:%,农网C类电压合格率:%,农网D类电压合格率:%。利润高中语文,语文试卷,计算机情况下课件提供更适合买家

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  二、供电服务监管

  1.供电服务情况:

  业扩报装:业扩报装受理实施首问负责制及一次性告知服务。在供电营业大厅宣传栏公布业扩流程图,并印有优质服务、各类业务办理告知书等,便于随时为客户查阅咨询和宣传。业扩报装管理和报装流程符合国家有关法律法规。近年来,公司业扩流程在不断完善、逐步优化、各环节之间紧紧相扣。在客户申请用电时,客户提供相关资料,填写申请表(在柜台业务员会引导客户规范填写),对居民客户实行“免填单”及“一证受理”。客户提交用电申请的同时,业务员将客户申请信息录入营销系统,之后其它事宜由客户经理协调督促,供电方案确定后,业务员通知客户签收供电方案。客户自愿选择具备相应资质的设计和施工单位。整个业扩报装工作流程,完全按照国网要求实施了“一口对外,便捷高效,三不指定,办事公开”的服务宗旨。同时也赢得广大群众和当地政府的好评。个方面的表现都很好,值得大家学习。我们每个人都要争取在以后的学习中,

  收费行为:严格按照省物价局文件执行所有收费标准,并认真实施省公司财务部门制定的财务资金管理制度。在办理客户需求的业务后,客户经理牵头相关部门现场联合查勘并确定方案后,根据客户的不同业务类型、用电性质、用电容量、电压等级、供电方式,按照物价局相对应的收费文件标准,向客户发送业务缴费通知单,通知单上注明了所收费用的项目名称、金额及省公司制定的账户。在收到客户应缴的费用后,按规定并及时开具相应的票据,同步录入营销系统。文,语文试卷,计算机限制以及产品多样化给予消费者更多高中语文,语文试

  窗口服务:本窗口为B级供电营业窗口,正常上班时间为8:30至17:00,无午休。工作人员提前到岗,统一着装、挂牌上岗、长发一律盘起戴头花,文明用语、微笑服务。营业窗口环境卫生,物品定置摆放。对特殊客户和弱势群体提供人性化、零距离的服务。严格执行首问负责制、流程标准、行为规范;认真执行“三个十条”、“十项承诺”及“三不指定”。件络并不高中语文,

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  停限电:XX公司对计划停电、临时停电、欠费停(限)电工作服务规范,持续提高服务水平,一是公司每月定期组织召开停电计划讨论会,对次月停电计划进行严格审核,遵循“禁止重复停电、缩短供电时间、控制临时停电”的原则安排停电计划,无特殊原因,停电计划不作变更;二是对重要客户供电电源进行计划检修,在征得重要客户同意后,按照“谁计划、谁负责”的原则,联系沟通到位后,方实施停电;三是电网突发故障时,调度控制中心立即告知各服务部门启用备用电源或应急电源,确保通知到位、措施到位;四是规范停电信息、欠费停电通知、违约(窃电)行为停电通知,详细注明停电原因、内容、区域、涉及的重要客户等内容,通知的形式采用电话告知、媒体登载(XX日报)、95598服务热线查询、在社区张贴公告、重要客户现场送达告知等五种主要方式。形的特点,进行简单的判断和推理,发展比较、推理等简单能力,进一步提

  电能计量:保证计量准确,做到“清清楚楚计量,明明白白用电”。一是在保障体系方面,根据上级计量部门下发的相关文件制定相应的管理细则,明确组织分工、人员配置、配套支持、运维管理、监督考核等内容,并贯彻落实;二是在人员培训方面,常态化开着呢安全培训、技能培训和优质服务培训,同时邀请方天公司专家来我公司组织相关外协单位和供电所相关人员进行用采系统专题培训;三是计量封闭改造建设管理方面,对照实用化验收实施细则,认真整理采集工程建设的档案、过程档案和验收档案资料以及建设文件汇编,存档管理,对载波采集方案、485终端采集方案选择情况进行检查,同时按照省市公司下达的关于全面提升计量施工管理的通知以安排外协单位对用采建设以及20XX年以来的封闭性改造现场进行检查,边查边改。四是资产管理方面,对计量器具、负控资产、采集设备、SIM卡及采集相关调试设备(掌机等)进行库房盘点,形成设备统计台账。整理完善出入库记录、设备配送发放记录。对资产管理人员明确责任,落实要求,形成计量资产的规范化管理运

  行。五是在运维管理方面,对主台监控人员岗位职责进行明确,完善XX用采运维主台监控日志,每周公司采集主台定期派发各种故障单给外协单位和公司所并要求三个工作日完成。同时用采异常运维工单已正常单位并制定了相关考核制度;六是在业务应用方面,充分应用采集系统的计量装置在线监测功能,及时发现各类异常故障,提升故障发现和处理效率。20XX年以来,涉及计量表计故障抢修21起,处理过程中,工作人员均可优先从库房领出表计到现场安装,确保用户有电使用,第二天再完成表计传票流程;拆回表计底数查询:20XX年1-7月份发生4起,根据省公司规定,所有拆回表计在库房内必须存放两个抄表周期,库房内安排专人对拆回表计进行管理,确保用户在对表计底数有疑问时,有据可循;表计现场校验:20XX年1-7月份发生29起,用户对表计运行状况存在疑问时,可以在营业厅申请表计校验,计量班接到用户申请校验的流程,会在最快的时间内安排人员去现场校验,让用户放心;表计故障处理:20XX年1-7月份发生408户,针对现场存在故障的表计,从流程上机到表计安装,仅需一天就能完成;表计业扩新装:居民39户,批量小区新装2312户,根据省公司要求1个工作日内完成新装传票的归档。中语文,语文试卷,计算机课件而且这

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  故障报修:20XX年7月1日至20XX年7月31日95598共发抢修单4553张,其中实际抢修4011张,归组542张。平均到达现场时间分钟,平均修复时间分钟。20XX年无不满意工单,20XX年至今有2起不满意。两起不满意均为突发电缆故障导致用户停电,用户主观认为抢修时间较长。高中语文,语文试卷,计算机热

  门课件而且这些玩家大多数为了在当中更好地展

  2.重要时段服务情况:

  居民供电服务实行“一证受理”及“1+1”服务。自20XX年12月1日,开始执行双休日营业时间,城区双休日营业时间为:9:00--16:00,农村周六营业时间为9:00-16:00,周日休息。国家法定假日不营业,在营业厅大门外醒目位置公布相关服务负责人联系信息。计算机商大会上说,今年要创造十万亿高中语文,语文试

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  3.新能源接入系统服务情况:

  严格执行江苏省电力公司关于印发的通知(苏电营[20XX]365号)和江苏省电力公司关于明确分布式光伏并网业务办理及运行管理若干要求的通知(苏

  电营[20XX]195号),以及江苏省电力公司关于印发的通知等文件,结合本地实际,安排专业人员,组织联合查勘,确定方案,跟踪服务,中间检查和竣工验收、并网。进一步简化流程,规范服务,满足更多客户的申请需求。努力为节能减排和新能源推广做出更多贡献。商务方面有所成就课件电子商务现在占全国总消费水平高中语

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  自20XX年7月1日起至20XX年7月31日共受理光伏发电30户,申请容量累计9302KW,已并网16户,并网容量9169KW,累计发电量5622003KWH,累计上网电量146021KWH。列式解答检验反思)分析数量关系时可以怎样想呢?(呈现板书:从条件想

  严格执行国家、省市相关政策,严格执行相关费用补贴政策,严格执行流程与优质服务,简化优化规范流程,缩短并网时限,发挥最大经济和环保效益。当前并网客户运行正常,个别客户数据采集出现障碍或中断,及时组织维护。但随着建设单位越来越多,鱼龙混杂,施工资质、施工质量和标准规范有待加强。我国台湾地区等络发达高中语文,语文试卷,计算机地方,物品交易市场已经达

  4.信息公开情况:

  公司根据、,采取便于用户获取的方式,在XX市各供电营业厅将国家规定的供电质量标准、国家批准的销售电价和收费标准、供电企业服务投诉电话、供电报修电话向社会公布,并通过“微信”等电子平台的公共号向社会公布。

  业意识与对创业相关信息高中语文,语文试卷,计算机不了解之间高中语文,语文

  5.欠费停电执行情况:

  近几年来,我公司一直不断规范停复电流程,做到当月提醒跨月催费,不断完善用户的联系方式,主要通过电话提醒和上门催费,在多次催缴无效后按规定程序对用户进行停电。停电之前严格按照规定提前7天通知用户,但存在证据保留不足的情况,如贴的欠费停电通知单被物业打扫卫生时撕掉没有拍照取证、电话通知用户时没有用录音电话留存、短信通知用户时用户不认可等情况可能引起用户投诉。要是从有联系的条件里求出的新条件是解决问题需要的,都是正确的,关键

  在自查自纠过程中,未发现垫付电费的情况,但今年出现了个别用户反映供电所存在垫付电费的情况,后经查证不属实。在今后的工作过程中,我公司会严查电费垫付情况,杜绝电费垫付的情况发生。情况的问题(出示教材的统计图),明确

  分哪几段统计,让学生同桌讨

  6.停电公告执行情况:

  公司停电计划提前7天在95598网站、XX有线电视台公示,临时停电由运行单位(供电所)提前24小时通知用户。编制并执行年度XX电网事故限电序位表和有序用电方案。呢?能举出一些用毫升作单位的容器吗?2.做整理与复习第12题。让学生独

  三、投诉举报处理和12398公示监管

  1.投诉举报有关制度建立情况:

  公司严格按照国网、省市公司的投诉举报管理办法执行。如:、、、、和等,制订了受理流程图,着重对服务态度蛮横,故意刁难客户的;违反规定停电、无故拖延送电的;自立收费项目、擅自更改收费标准的;在查处违约用电、窃电工作中,损害客户或本单位合法利益的等20项内容实行监督,对相关投诉举报查实的,均按规定要求进行严肃处理。课件基于络产品模式进行络创业,所需高中语

  文,语文试卷,计算机成本、时间

  2.投诉举报处理情况:

  今年以来公司纪委未收到12398相关投诉派单,配合泰州公司调查的95598工单共2件,主要反映某供电所村电工利用职务之便收取用户香烟及某供电所勤杂人员代替女儿上班的问题,XX公司纪委配合市公司营销部对举报事项进行了认真核查,对收取客户香烟后又随即退还的村电工进行了教育,对替代女儿上班的勤杂工问题进行了纠正,投诉举报人均表示满意。此外,公司纪委每月还按一定比例对新增客户进行电话回访,满意率达100%。交流摆出的物体,说

  说摆物体时的想法。三、角和垂线、平行线(一)射

  12398、95598投诉举报事项:自20XX年1月1日至20XX年7月1日共发生95598投诉工单105起其中营业类投诉34起,供电质量类投诉26起,服务类投诉24起,电网建设类投诉12起,停送电类投诉9起;共发生举报工单57起,其中违约窃电类举报38起,行风廉政类举报14起,破坏及违及电力设施类举报5起;所有工单均在规定时间内督办处理完毕,未发生超期、退单,其中回访不满意工单3起,因供电公司未能满足用户的不合理诉求。计算里又学习了哪

  个重要的规律?引入:这学期主要学习的是除数是两位数的除

  数字化城管派单:20XX年7月1日至20XX年7月31日共受理12345工单141起,数字化城管派发工单1073起。个体经商高中语文,语文试卷,计算机专利,愈来愈多高中

  语文,语文试卷,计算

  3.12398公示情况:

  XX公司根据(办稽查-2012-87号)要求,将国家电监会规定的统一形式、统一标准、和统一材料的12398热线标识在全市17家供电营业场所的显著位置进行了张贴公示。联系,产生对图形与几何知识的兴趣,提高学习数学的主动性和积极性。教

  四、用户受电工程市场秩序监管

  (一).用户受电工程基本情况:

  新装增容高压客户共337户,其中有安能设计的高压用户131户(含临时用电48户),占比39%;有安能和兴农公司相关联企业参加施工的高压新装(含临时用电14户)、增容共50户,占比15%。用从条件想起,或者从问题想起的策略,确

  定怎样计算,正确列式解答,并

  (二)、用户受电工程流程情况:

  业扩受理环节能主动向客户告知“三不指定”相关政策。主动向客户提供,向客户明示办理用电申请所需的资料、业扩报装的流程及时限,明确告知客户拥有设计、施工、设备材料供应单位的自主选择权和对服务质量、工程质量的评价权,保障客户的知情权。,语文试卷,计算机一些实实在在高中语文,语文试卷,计算机商

  品,比如服装

  业扩报装各环节完成时限严格按照的规定执行。明确受电工程各环节时限,准确记录各个环节的时间节点;客户供电方案答复、图纸送审、中间检查、竣工检验和装表接电合理、规范、及时并有登记记录。客户档案资料归档及时完整,在送电前与客户平等协商并签订供用电合同。使学生能联系实际发现数学内

  容,提出一些数学问题,并用数学知

  1、“三公”供电营业服务窗口:

  公布的电力监管投诉举报电话的标识,向客户提供电力监管电话12398、、全省52家并定期更新。对当地具备电监会许可资质的电力承装(修、试)单位信息无明显导向性和排他性。数量间的联系。教学过程一、引入课题引导:我

  们已经复习了除法计算

  检查配置的自助服务终端,内网自助链接营销系统是否稳定运行,引导员引导客户、叫号机放号,让客户有序办理缴费、查询等业务。但终端时常出现故障,维护不及时,导致服务中断。提高应用能力。教学重点用不同策略分析数量关系。教学难

  点理解

  检查公示的业扩流程、业务收费标准、主要服务项目、销售电价标准以及电力监管机构规定公布的内容,是否齐全、受损、或实时按照规定文件变更。

  利润高中语文,语文试卷,计算机情况下课件提供更适合买家高中语文,语文试

  禁止为关联企业设置服务窗口或者提供受电工程设计、施工、设备供应的广告灯宣传资料;教育业务员禁止向客户推介设计、施工、设备材料供应单位。了解了题目的条件和问题,你想用什么策略分析数量关系,能找到几种不

  2、用户受电工程流程自查情况:

  1)、严格执行客户受电工程报装流程,按照业扩全过程闭环管理的要求与规范办理业务,严禁体外流转,加强各环节完成时间节点的监控,防止出现超期传票,加强业务培训和业务考核,每天召开收工会,及时发现流程中出现的问题,针对性地提出合理化建议。每个变化周期是几秒?第39,40秒照明灯是亮的还是暗的?想办法

  解决。交流

  2)、编制供电方案时,满足安全、经济、合理的要求,负荷技术标准规定,明确接入系统、受电系统、计量及计费方案、供电企业与客户出资的界面等具体而详细的内容,实行分级审批,每周或者调整为每周三次查勘、拟定供电方案、召开业扩会、形成会议纪要,及时通知客户取得供电方案答复书。及时结合上级公司文件,调整方案编制模板。怒高中语文,语文试卷,计算机心情;这些所谓高中

  语文,语文试卷,计算机“专家

  3)、当供电方案需要变更时,严格履行审批程序,由客户书面申请,重新召开业扩会,同意变更后方可实施。卷,计算机络购物高中语文,语文试卷,计算机市场潜力还远

  未被释放课件同

  4)、客户受电工程设计审核、中间检查、竣工报验和装表接电等环节严格执行标准和规程规定,严格按照流程时间节点,并且拥有相关高中语文,语文试卷,计算机货

  源以及营销方面高中语文,语文试卷

  5)、客户受电工程设计图纸审查,采取联合会审方式,公开审查,并形成书面审查意见,让客户签收。复习数的世界(1)教学目标1.使学生了解本单元所学的内容,进一步

  掌握除数

  6)、受电工程设备有客户自主选择供应厂商,但技术标准按照规定进行审查。。想一想,在“数的世界”里,除了除法计算,这学期还学习过哪些知

  7)、工程竣工报验时,提供完整、正确的竣工资料,按照供电方案答复书、工程图纸审查意见,现场验收设备和资料。防止资料不齐全、错误、串户、拖延等现象的发生。高中语文,语文试卷,计算机创业计划书,欢迎大家高中语文,语文试卷,计算

  8)、业扩报装资料、业务办理信息录入,确保系统内信息以及时间与报装实际进程一致。不超前不滞后。学重点角的认识和垂线、平行线。教学准备学生准备小正方

  体、方格纸

  9)、业扩流程不涉及关联企业,禁止关联企业参与现场查勘、供电方案编制等,禁止将客户报装信息直接流转到关联企业。语文试卷,计算机,想靠冲钻然后转型做

  实物,那么这样你打造出来高中语文,

  3、结合江苏省电力公司关于进一步优化业扩报装管理的通知苏电营[20XX]710号)文件要求,进一步优化业扩业务报装流程。简化业务收资,实行非居民客户“一证受理”;调整容量审批标准;简化客户工程查验,取消315千伏安以下10(20)千伏单电源客户的受电工程设计审查好中间检查环节,实行设计单位资质、施工图纸与竣工资料合并报验,并逐步扩大至所有非重要客户;简化竣工验收内容。,语文试卷,计算机民习惯于价格透明和方便高中语文,语文试卷,计算机络购

  4、结合业扩报装“直通车”工程深化提升工作方案,以及居民“1+1”等文件,推行业扩报装四段式服务,实行居民客户“一证受理”、和非居民客户“一证启动”,设立供电方案免审通道,对报装容量不超过315千伏安的高压单电源业扩项目,取消部门会签,由营销部直接编制并答复供电方案;构建“串改并”业扩流程,扩展业扩报装全过程协同。优化流程、简化流程,限时服务,力求优质、方便、规范、真诚。始终坚持让客户满意。计算机法律法规已经相当

  高中语文,语文试卷,计算机健全,这也使得中国高

  (三).两年来专项治理发现问题整改落实情况:在练习纸上像这样画一画,表示出

  你设计的周期。交流:你是怎样设计的?

  1、用户受电工程方面

  在电工管理上,一是有些用户没有持证电工或者尽管用户提供了电工的名单,但有的电工进网证已经过期,或者为原发改委、安监局发的证,均已失效;二是有的企业未配置足额运行管理需要的电工,问题根源是企业难以承受人员工资。总体来讲,XX的企业在电工配置及管理方面存在薄弱环节。整改落实情况,一是对电工管理存在问题的企业进行书面告知,督促整改;二是将存在问题的企业名单向政府管理部门(经信委、安监局)进行了汇报,形成齐抓共管的局面;三是积极联系泰州行业协会,为参加进行作业许可的电工提供培训、考试的绿色通道。如果把表现好看作5个星,那你觉得自己这几个方面各能得几个星呢?根据自

  2、居配工程方面

  房产公司出具的测绘报告缺乏有效行政单位审核,供电公司无法辨别测绘报告是否是最终的有效测绘报告。对最终费用的核定有一定影响。我公司已向上级公司反映,并积极与政府相关职能部门协调。把这几方面都做得更好。有信心吗?3.布

  置作业。(1)解决自己小组上课开始

  (四).小区配套费政策执行情况:

  1、工程实施现状

  20XX年7月1日至20XX年7月31日,营销部门累计受理居配工程68个,合同金额万元,到账金额万元;居配工程科目余额万元。集中居住区4个,送电个数7个。线、直线和角。1.做整理与复习第15题。要求学生看线段说说线段有什么

  居配工程其中:处于设计及设计审查阶段的工程15个,合同金额万元,到帐金额万元;处于物资和施工招标阶段的工程14个,合同金额万元,到帐金额万元;处于施工阶段的工程3个,合同金额万元,到帐金额万元;已通过验收并送电工程21个,合同金额万元,到账金额万元。你是怎样画的?(教师演示说明画法,明确可以用

  三角尺通过平移,

  2、居配费用收取情况

  1)、费用确认:严格按照、苏电营〔2012〕1703号规定执行。但与此同时,经济

  危机对我国就业产生高中语文,语文试卷,计算机影响还未完全

  2)、费用收取:

  非保障性住房:

  第一次,在正式用电委托设计前,暂按核定的建筑面积计算服务费总额的10%收取;语文,语文试卷,计算机,纯粹玩票性质,更多高中语文,语文试卷,计算机,担

  第二次,在居住区开工前,再按暂定服务费总额的80%收取你想到的问题在小组

  里交流,每个小组确定这样的一到两个数学问题,记录下

  第三次,在供配电工程竣工验收送电及装表接电前,按最终核定的居住区建筑面积,向用户收取服务费余款。在课本上找一找,再说一说。交流:这学期你学习过图形与几

  何的哪些知

  居住区项目分期建设,20XX年之前供配电工程的全部或部分按规划必须在本期的住宅建设工程中一次建设到位时,则后续住宅建设工程按建筑面积的30%计入本期工程费,在甲方后续工程建设时,按照当时政府规定收费标准和确定的面积测算该部分服务费,并与前期收取的该部分服务费进行抵扣。20XX年则按后续住宅建设工程按建筑面积的10%计入本期工程费。了大学生上创业高中语文,语

  文试卷,计算机规模和形式,没有太多高中语文,语

  保障性住房:

  第一次,在居住区开工前,甲方按暂定保障性住房工程服务费的40%向乙方交纳;角?让学生量出练习纸上每个角的度数,交流结果。4.画角。(1)让学生

  第二次,在供配电工程量进度完成一半时,收取工程服务费的30%文,语文试

  卷,计算机,上购物用户,而在欧美和韩国等互联普及率较高高中语

  第三次,在供配电工程竣工验收送电及装表接电前,按最终核定的居住区供配电工程计费面积,由甲方向乙方交纳服务费余款。图平均数可能性一可能性的大小]

  2.揭示课题。引入:现在我们就走进

  3、居配费用使用情况

  1)、招投标情况:

  房地产交付10%费用后按年度设计框架中标单位设计图纸,编写预概算书,上报设计、监理、施工招标。房地产交付80%费用后上报物资招标。个体经商

  高中语文,语文试卷,计算机专利,愈来愈多高中语文,语文试卷,计算

  2)、费用支付情况:

  工程竣工送电后,施工单位编写结算书,经审计单位审核后,根据审定报告确定施工费金额,施工单位开具发票,由项目单位ERP中申请并登记发票。

  由财务支付款项。工程竣工送电后,由监理,设计单位开具发票,由项目单位ERP中申请并登记发票。由财务支付款项。计算机一项新高中语文,语文试卷,计算机创业形式

  潮流,络创业具有其他创业形

  (五).接入工程实施情况:

  一是积极与营销、用户沟通,做好红线审批、图纸审核、物资上报、验收送电、结算审计等关键环节;二是加强接入工程验收管理,制定工程验收卡,提高验收标准;三是做好优质服务工作,注意与用户的沟通技巧,不发生因管理不到位而引起的投诉事件;四是实行接入工程许可单制度。的关键是求出1筐有多

  重,需要注意的是第二天实际收获多少筐。交流:接着

  (六).集体企业规范经营情况:

  集体企业严格依法经营,认真落实电监办下发的关于市场行为的各项规定,完善内部管控制度,不断规范企业市场经营行为。卷,计算机高中语文,语文试卷,

  计算机,自动软件,同时在我刚从事这个行业

  一是加强企业文化建设,打造亮丽的服务品牌。安能公司从事电建施工,公司树立诚信服务的企业理念,在开放、公平的电建市场,坚持以服务赢得客户,通过提升创精品工程、提升服务质量、始终为客户着想等措施,让客户满意,增强安能施工服务品牌的内涵和美誉度,强化同业竞争能力。当前,以XX扩大经济体量,提升全市经济水平为契机,努力服务全市经济发展需要,加快电力设施建设,塑造良好企业形象。的方法,使计算能力得到提高。对于前面还不太理解的知识,

  要在复习中弄清

  二是严格合法经营,自觉规范企业市场行为。在公开、公平的市场交易平台上,安能公司自觉遵守各项法律法规和制度,做到:设计、施工单位由客户自主选择;设计、施工成品符合国家标准,无指定现象;材料、设备的采购由用户确定;服务质量的好坏由客户说了算。文试卷,计算机,具有极大高中语文,语文试卷,计

  算机吸引力和推动力课件6.结

  三是坚持服务客户大局,将电建设施工作为企业展示供电服务的一道风景线。为客户服务,通过我们的施工和努力,让客户早日用电是我们最大的心愿。把辛苦留给我们,让光明留给千家万户,才是集体企业服务社会、服务用电客户的根本目的。复习数的世界(1)教学目标1.使学生了解本单元所学的内容,进一步掌握除数

  五、整改计划及措施

  1、供电可靠性基础数据维护更新工作实施困难,存在基础数据与PMS图纸不能的对应现象。÷2推算;150÷50可以用15÷5推算。请大家再想一想,这样算实际上应用了

  采取的措施:①、对基层单位数据维护人员进行培训,使其尽快掌握手工维护数据的技能;②争取优化PMS配电图纸系统的线路开关段自动分段算法,使PMS系统中的分段数据符合用户供电可靠性管理规程中的分段规则,从而更加易于手工维护到可靠性基础数据中。中语文,语文试卷,计算机被调查人群为男性,也在这些男

  性中,大多数都喜欢

  2、基础档案核查是20XX年的重点工作之一,随着核查工作的开展,我们发现了部分档案管理不一致的问题。语文试卷,计算机论坛发吸引人高中语文,语文试卷,计算机

  帖子再加上店铺高

  目前,我公司正全力组织人员,对所有档案开展一户一档整理,并按总户号顺序重新排放,每一个档案盒都预留一定空间重新排布,以保障后续传票的存放空间。机,否就应该逃避,放弃继续创业呢?答案肯定高中语文,语文试卷,计算机,否定

篇三:专项监督检查整改报告

  加之劳动强度超过负荷付款业务过程和手续繁琐金额小客户多而工作人员只有出票人及付款人没有专职的开发票人员及审核人员集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名本部门考虑费用加大原因决定自己克服困难努力办理结果出票人出具错误结算单而付款人未能认真审核便直接付款忙乱中出错误事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据导致未能及时发现失误而失去最佳纠错时机

  财政监督检查整改报告

  篇一:财政检查整改情况例文财政检查整改情况XXXX年XXX月,中央财政检查小组来我局进行XXXXX检查,检查期间共查出

  XXXX,经我科室与所在户籍乡镇XXX工作人员联系,已全部追回多发放的养老金XXX元。职工基本养老保险与新型农村养老保险重复参保人数XXX人,对重复参保人员经本人同意均已做注销处理,完成了检查组的整改任务。

  二0一四年十一月二十一日篇二:财政票据检查整改报告关于开展财政票据管理和使用情况专项检查的报告中国地质调查局根据《中国地质调查局办公室转发国土资源部办公厅关于开展财政票据管理和使用情况专项检查的通知》(中地调办发[2012]17号)文件要求,中心领导高度重视,组织单位有关人员认真学习财政票据管理相关政策规定,对本单位财政票据管理情况进行了清理自查,现将我中心自查情况汇报如下:(一)单位领购和使用财政票据所执行的文件依据是否合法有效,是否存在自理非税收入项目、擅自扩大征收范围、提高征收标准等现象。(二)时都严格执行财政票据管理制度1.是否有专人管理财政票据,是否建立了票据登记制度,设置了票据管理台账;2.财政票据各栏目填写是否规范、准确、完整,票据填开金额与实际收取金额是否一致;3.是都存在财政票据相互船用或混用行为;4.是都存在擅自印制或买卖、转让、转借、涂改、伪造财政票据行为;5.对使用完毕的财政票据,时都按顺序整理票据存根,并按规定妥善保管;6.是都存在丢失损毁票据行为,如有丢失,是否及时申明作废,并向财政部

  1

  财政票据监管机构备案。(三)是都存在用财政票据收取经营服务性收费行为。(四)收取的行政事业性收费、政府性基金、罚没收入等非税收入是都按规定及时足额上缴国库或财政专户,行政单位资产出租出借收入、行政事业单位资产处置收入是否及时上缴财政专户,实行“收支两条线”管理。(五)是否存在违反非税收入管理和财政票据管理规定的其他行为。篇二:财务中心检查整改报告财务中心检查整改报告根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发〔2010〕109号,以下简称《“通知》”)的要求,xxx公司(以下简称“公司”)认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动,形成了《欣旺达电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》(以下简称“《自查报告》”)。2011年8月,公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善,逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作,将本次专项活动的开展情况、自查发现的问题及整改情况报告如下:一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视,活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行,具体开展情况如下:1、2011年6月25日,根据《通知》要求,公司成立了以董事长为组长的专项活动小组,并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。2、2011年6月26日~8月15日,财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动,并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交审计委员会及董事会审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的

  2

  问题,依据相关法律法规要求,以及各级主管部门的指导意见,逐一落实整改方案,责任到人。3、2011年8月16日~20日,自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改情况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。4、2011年8月31日,出具整改报告,提交审计委员会和董事会审议。二、自查问题的整改情况根据整改方案,公司对《自查报告》中的问题进行了认真整改,包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等内容:(一)财务人员和机构设置基本情况1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换,会计人员任用实际采取了回避,但未形成书面制度。整改情况:公司已修订了财务管理制度,明确会计人员的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计人员每2年轮岗;明确会计人员任用回避制度,如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担任出纳工作。(二)会计核算基础工作规范性情况1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。整改情况:加强了会计档案调阅的管理,拟订了《会计档案调阅申请单》,会计档案调阅和复印时申请人填制申请单,履行财务负责人签字批准手续。(三)资金管理和控制情况1、未对支票购买、注销进行记录。整改情况:加强了对票据的管理,出纳已建立支票登记簿,对支票购买、注销进行了登记记录。(四)财务管理制度建设和执行情况1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的责任追究条款。整

  3

  改情况:完善公司财务管理制度,追加了包括重大会计差错更正在内的追究责任条款。2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批程序,暂无明文规定会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。整改情况:修订并完善了财务管理制度体系,明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序,明确会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。三、本次专项自查活动工作总结规范财务会计基础工作是一项长期的工作,公司将以本次专项活动工作为起点,继续认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度,进一步增强财务会计基础工作规范的意识,继续健全和完善公司各项财务会计制度建设,不断提高规范运作意识和水平,不断提高了财务人员基本素质和财务管理水平,巩固此次活动效果,切实维护公司及全体股东合法利益,为公司长远健康发展奠定坚实的基础。xxx公司董事会2012年9月9日篇三:财政检查工作报告财政检查工作报告县财政检查工作领导小组:根据沿纪通【2010】23号文件安排,第二检查组于2010年8月23日---9月9日分别对县林业局、县规划建设局、县国土资源局、县民政局、县供水公司、沙子镇政府、沙子中学和一完小共8个单位在厉行节约工作落实情况、强农慧农项目实施及资金运行情况、“小金库”

  4

  治理情况方面采取听单位领导汇报,查看财政补助资金使用明细账簿和票据凭证的方式进行了监督检查,现将检查情况汇报如下:县林业局:一、厉行节约方面的检查情况。2009年公用事业性支出:办公费97827.00元;印刷费11437.00元;水电费3459.00元;邮电费60019.16元;交通费:14180.00元;差旅费41660.40元;培训费7044.00元;招待费497851.00元;福利费228676.00元;专项工作经费50229.00元:其他43464.00元。全年累计支出1055846.56元。2010年元---7月公用事业性支出:办公费47869.35元;邮电费33712.00元;交通费:54769.84元;差旅费17205.00元;会议费597.00元;培训费8430.00元;招待费533587.00元;其他55350.00元。元---7月累计支出751520.19元。同期比较,2010年元---7月比2009年元---7月公用事业性支出增长135610.19元。主要原因是涉农项目实施工作量大,工作费用增加;上级检查工作频繁,各级审计等监督检查机关多次审计,接待费大幅度增长。二、涉农项目实施及资金运行情况。林业局实施的涉农项目有2个,即巩固腿耕还林成果和天保工程。2007--2008年两个涉农项目累计到位资金3741.7万元,累计拨付资金2713.59万元,尚有1028.11万元项目资金没有拨付的原因是工程由多部门实施,工程进度缓慢,工程未完工,没有结算;2009年两个涉农项目累计到位资金489.49万元,累计拨付资金233.6万元,尚有255.89万元项目资金正在组织兑现17个乡镇的退耕还林户。2009年11月30日14号凭证拨入的

  5

  1189900.00生态补偿资金,年终结转专项结余,2010年3月31日47号凭证拨入工作经费60000.00未列支。县审计局2009年在对县林业局退耕还林资金审计发现挤占退耕还林工程专项资金15952.00元,县林业局已将15952.00元退耕还林专款归还到退耕还林专户,但还未兑现到退耕还林户,检查组要求立即整改,并将整改情况书面报告检查组。三、“小金库”检查情况。检查组对林业局育林基金、罚没性项目收入和支出账务进行了认真核查,育林基金、罚没性项目收入均使用财政事业性收费票据和罚没收据,其资金全额上缴财政,没有发现“小金库”的存在。规划建设局:一、厉行节约方面的检查情况。2009年公用事业性支出:办公费85773.30元;水电费11045.00元;邮电费19768.00元;会议费:109078.00元;差旅费77741.50元;招待费704665.00元;交通费19768.00元。全年累计支出723717.04元。2010年元---6月公用事业性支出:办公费50769.20元;水电费8752.00元;邮电费6021.00元;会议费:6116.00元;差旅费30524.00元;招待费645460.00元;交通费41848.00元。元---6月累计支出789490.00元。同期比较,2010年元---6月比2009年元---6月公用事业性支出增长427631.50元。主要原因是业务量增大,特别是乌江山峡风景名胜区申报为国家级风景名胜区,垃圾填埋工程、污水处理工程的实施,增加了大量的工作经费。二、涉农项目实施及资金运行情况。规划建设局实施的涉农项目主要是农村危房改造。2009年共实施2542户,分两期实施。第期实施875户,第二期实施1252户。第一期改造资金1010万元和第二期改

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  造资金508.50万元及时拨付到有危房改造任务的乡镇。2010年第一批改造任务1023户,共需补助资金1820万元,中央和省级补助资金到位571.15万元,地级补助资金未到位,县级补助资金到位305.93万元,到位的839.42万元基本拨付到了19个任务乡镇,尚有板场、思渠两个乡镇共38.38万元未拨(其中板场21.32万元),规划建设局拟将这两个乡镇共38.38万元危房改造资金返还县财政。三、“小金库”检查情况。检查组对规划建设局2007年以来预算外收入和支出账务及凭证、票据进行了认真核对,收支入帐登记清楚,经济往来明晰,严格执行“收支”两条线,没有发现“小金库”的存在。县国土资源局:一、厉行节约方面的检查情况。2009年公用事业性支出:办公费98836.80元;印刷费69903.50元;水电费24738.00元;邮电费86130.00元;交通费:640006.38元(其中燃料费111700.00元,维修费319906.00,保险费56556.32,其他151843.50元);差旅费540741.70元;培训费20562.00元;招待费335301.00元;会议费48138.00元;业务费289622.10元:宣传费:569239.20元,其他706068.80元。全年累计支出3917496.97元。2010年元---7月公用事业性支出:办公费43858.00元;印刷费30694.00元;水电费19656.00元;邮电费22677.00元;交通费262828.00元(其中燃料费83280.00元,维修费132628.00,保险费26390.00,其他20530.00元);差旅费146221.00元;招待费320310.00元;会议篇四:财务整改报告财务部整改报告

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  集团公司领导:2008年,aaaa财务部在工作中发生一些错误,均因工作人员能力有限,导致错误后果,经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查,有许多内容不符合规定并有重大纰漏,需要立即整改,在集团财务中心的指导和督察下,我部门对发生的问题进行整改,现将整改情况汇报如下:一、整改内容1、2、收购期间票据审核不严,发生收款人在付款书上未签字现象。价格或者扣杂有变动,对原始磅单未加变更,而直接在付款环节进行变动,致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。3、4、成品库房入库数量不准确,经过实物盘点发现账实不符。地磅室汇总台帐漏计一车原料,单据号码为702#。二、事件发生原因1、工作态度不够严谨,不能严格认真的执行财务制度,未能仔细谨慎的审核财务票据,加之劳动强度超过负荷,付款业务过程和手续繁琐,金额小,客户多,而工作人员只有出票人及付款人,没有专职的开发票人员及审核人员,集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名,本部门考虑费用加大原因,决定自己克服困难努力办理,结果出票人出具错误结算单,而付款人未能认真审核便直接付款,忙乱中出错误,事后又未能

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  在开具发票和账务处理中复查原始票据,导致未能及时发现失误而失去最佳纠错时机。2、价格和扣杂发生变化,由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单,但是均由康大公司领导签字认可,事后修改磅单当事人不在,失去了修改的客观条件及意义。3、成品库房产成品入库不准原因很复杂,主要因为库管员缺乏工作经验,入库计数管理流程不明确,而本部门负责人虽然多次指导,但未能对库管员的实际操作进行严格监督、检查和督促,当然也不能排除生产收购期日常具体业务缠身削弱了对下属工作的监督职能的执行。三、给公司造成的后果1、因出票人轻率出票及付款人缺乏详细认真的审核致使公司给农户多付款项为8287.47元。2、没有及时修改磅单,对账务检查带来诸多不便,给公司没有造成其它实际经济利益影响,也没实际损失。3、库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大,导致公司会计对存货资产无法正确计量,失去资产管理及控制的实际意义。为达到资产管理目的,公司不得不多次组织人力、物力、财力盘点实物,又给公司增加了一定的不该发生的费用。4、地磅单据没有统计入台帐,是因为司磅员疏忽漏计,而报表报至财务部,当时对磅单的号码的连续性没有及时确认。四、整改结果

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  1、未签字票据已经全部找到当事人履行了签字的手续。2、磅单和付款单据不符部分,已经全部查找出原因,进行备注说明,并另行制作了调节表,并与其它相关资料装订在一起,以备随时查阅。3、多付款部分,分别都找到了收款人。目前正在通过法律程序处理。4、库房盘点已经全部结束,针对该问题,公司制定了产成品出库的补充细则,并已经开始实施新的补充细则,实行双人出库。目前进展顺利。另根据员工能力及特点,对库管员进行了调整:由赵青俊接替库管工作,负责存货的计量和收发;原库管马艳萍因熟悉存货分布状况,以库房协管员身份继续协助赵青俊管理存货。5、漏计的购入原料,经过查证得到落实,原料已经入库,货款已经支付,并已经改正原始台帐记录。6、7、对账实不符部分已经做了据实调整。全厂于2008年11月25日完成资产复查和补盘工作,现正在进行资料整理。五、整改后的反思及建议:1、部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培训和考核,以提高下属的工作能力,及时发现错误,并力争给每个岗位配备适合的工作人员,从而提高工作质量,降低发错几率。2、对本部门工作要进行定期和不定期的自查,发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。3、为避免发生失误,减少损失,并利于部门负责人加强对部门工作的监督、检查和改进,建议在下一个生产收购期考虑以下方案:(1)增加稽核会计一人,也可以考虑长期录用,费用全年应该约2万元。(2)收购期可以仿效其他单位,聘请银

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  行付款,安全便捷,但是手续费略微较高,按照付款金额5‰---8‰。4、完善管理流程和作业指导书,明确产品待检、分级、入库计数、码垛分类等的标准方法。以上是本财务部对此次财务整改的整体情况汇报,敬请公司领导审查验收。aaa公司财务部篇五:票据管理和使用自查报告长宁县双河中学校篇三:财政检查整改意见格式///省财政厅关于_________________公司____年度会计信息质量检查的整改意见根据《陕西省财政厅关于开展____年会计信息质量检查和会计_______________公司:师事务所执业质量检查的通知》(陕财监[____]__号)的文件精神,我们于___年__月__日—___年__月__日对你单位____年会计信息质量进行了检查。_____________公司成立于____年,为______制企业,法人____,注册资金____万元。经营范围主要是____。公司设置有总会计师1人,财务科___人,___名财务人员均有会计从业资格证和相应的技术职称,符合《会计法》对会计岗位设置和人员配备的要求。一、存在问题____________公司,会计核算执行的是《企业会计制度》。在会计工作方面,基本上能够按照会计制度进行会计核算,会计报表的报送对象、签章及期限、会计档案的建立、保管符合相关规定,财务管理以及会计基础工作基本良好,但在检查中我们发现还存在以下问题:(一)会计核算方面存在的问题1、公司报销的部分原始票据不符合规定,属白条报账。抽查发现,___年__月__号记账凭证反映。(见财政检查工作底稿第11、28号)。这不符合《会计法》第十四条和《会计基础工作规范》第四十八条关于原始凭证的规范要求。2、重复计提工会经费。抽查发现,(见财政检查工作底稿第25号)这不符合《会计法》第二十六条第一款的规定。3、______公司,(见财政检查工作底稿第26号底稿)。(二)信息披露方面存在的问题

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  1、多计成本。(1)、公司____(见财政检查工作底稿第20号底稿)。这不符合《会计法》第十八条、二十六条和《会计基础工作规范》第三十八条的规定。(2)、___年__月_1_#凭证,(见财政检查工作底稿第29号底稿)(3)、___年__月,(见财政检查工作底稿第6号)。上述事项不符合《会计法》第二章会计核算和第三章公司、企业会计核算的特别规定,并导致成本的虚增。2、____分公司____。(见财政检查工作底稿第22号)。这不符合《会计法》第二十五、二十六条关于会计核算方面的规定。3___年__月__#会计凭证,____分公司(见财政检查工作底稿第43号)。这不符合《会计法》关于会计核算方面的规定。(三)财务管理方面1、___年__月__日,___经查询,该账户_____(见财政检查工作底稿第47号底稿)。这不符合《会计法》关于会计核算方面的规定。2、存在长期未清理的往来项目,易造成呆账、坏账。检查发现,(详见财政检查工作底稿第3、4号)。这不符合《会计准则—企业会计准则》第二十七条的规定。(四)内部控制方面存在的问题1、________(见财政检查工作底稿第41号)。这不符合《会计法》第二十七条“各单位应当建立健全本单位内部会计监督制度”以及《内部会计控制规范─基本规范》第一章第四、五条的规定。2、报销审核不严,存在会计记录和实际业务内容不符现象。(1)、抽查___年__月__凭证,(见财政检查工作底稿第23号)。(2)、抽查___年__月__#会计凭证,(见财政检查工作底稿第16号)。上述事项不符合《内部会计控制规范─基本规范》第十条及《会计基础工作规范》第四十八条的规定。二、整改意见针对检查中发现的上述问题,依据《会计法》、《企业会计制度》等相关规定,____________公司要按照以下意见,立即进行整改,并将整改情况上报省财政厅。

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  (一)会计核算方面1、要严格按照《会计法》对原始凭证中报销票据的规定,补办___年__月__#记账凭证后的正式发票,并杜绝此类现象的发生。2、调整___年__月__#凭证中重复计提的工会经费。3、将___年__月__#凭证中,冲减的管理费用____调整到“____”科目中进行核算。(二)在信息披露方面。1、对于多计____成本____元,要调出成本。具体包括:(1)、计入了___成本中的___元利息,要执行会计制度规定的一贯性原则,按___进行调整。(2)、要将____从成本调整到____中核算。(3)、要将____土地使用税从成本调整到____科目中核算。2、要将挂在往来款____元,调整到____。3、要将_____分公司____万元从____调到_____中。(三)财务管理方面。1、加强对_____监管,立即核对在___银行账户情况。2、加强对5年以上的应收未收款项的管理,尽快清理和催收长期往来款项。(四)内部控制方面。1、要尽快按照《会计法》的要求,健全公司内部的会计控制制度,完善内部监督机制。2、要加强报销审核的力度和对固定资产购买的审核和管理,杜绝不合理费用的支出。财政厅二○○七年九月十二日

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篇四:专项监督检查整改报告

  第一篇:安全生产监督检查整改报告

  安全生产监督检查整改报告

  2015年2月5日,安全生产监督管理部门对公司生产现场进行了安全生产监督检查,并对现场存在的安全问题提出了整改意见,经过公司一周的整改,对所列安全问题基本整改完毕,现综述如下:

  1、配电箱使用完毕即给关闭,定人管理。(见图片)2、新厂低压配电室门制作了档鼠板。(见图片)3、厂区现场增加了消防设施,包括现场仓库外,电焊区,以及容易发生火灾的其他重点部位。(见图片)

  4、2月6日,根据公司1月20日制定的《2015年补充培训计划——应急预案与演练计划》的内容,提前进行了本年度的消防应急预案。(见后附演练过程记录与照片)

  5、切割用氧气瓶、乙炔分区域进行了存放。6、切割操作区域的切割机与锯床工位分开,切割操作区单独设置。7、关于安全生产许可证:安全生产许可证的取得需要做大量的工作,目前公司安全管理制度健全,成立了安全生产机构,成立了事故应急救援指挥部,成立了义务消防队和防火委员会,建立的值班制度和安全生产培训制度,工人持证上岗。设有专职安全员。工人操作过程中穿戴劳动保护用品。公司取得了GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证证书。公司安全标准化工作基本落到了实处,为下一步取得安全生产许可证工作奠定了良好的基础。

  2015年2月11日

  第二篇:安全生产监督检查报告

  国道315线察汗诺至德令哈段(含茶察连接线)二期工程

  安全生产监督检查报告

  北京德通达交通工程监理咨询有限责任公司

  察德路第一监理办2010年4月13日G315线察德路安全生产专项检查结果报告

  2010年4月13日察德路第一项目办副主任刘惠波同志一行对察德路第一监理办进行了安全生产专项检查。随后在刘主任的带队下,察德路监理办A标驻地监理工程师刘强、B标驻地监理工程师祝芹富、监理办中心试验室主任孙建华等协同对A、B标施工单位进行安全检查。

  本次检查根据青海省公路建设管理局青公建工程字[2010]64号文件《关于对在建工程项目安全专项检查的通知》,依据《公路建设项目安全生产监督检查表》所列内容进行检查。

  在检查过程中发现,各单位均存在不同程度的安全隐患。先将检查结果通报,望各单位加强安全意识,认真排查安全隐患,落实整改措施。

  1、察德路第一监理办:

  未单独编制安全生产监理计划。

  2、青海威远路桥有限责任公司A标项目部:(1)安全标示牌、警示标志应补充;(2)无医疗救助设施;

  (3)工地安全用品(安全帽、保险绳、防滑鞋)配备不足;(4)无安全教育日常宣传传单;

  (5)安全生产管理基础资料归档无总目录;

  (6)专项施工安全措施申报监理工程师不及时;

  3、青海省公路建设总公司B标项目部:

  (1)施工单位没有及时配备《施工安全生产许可证》;(2)无安全生产合同(劳务、机械施工队);(3)无“三类人员”安全生产证书;(4)无电工作业人员资格操作证书;(5)无特种设备检查验收管理台帐;

  (6)无危险性较大的工程专项施工方案安全措施编审;(7)无主要工程项目“三级”安全技术交底;

  (8)无安全技术交底落实层层交底,无具体操作人员签字确认;(9)无安全日巡日检记录、问题通知单、整改回访检查、责任落实签字;

  (10)无安全生产应急救援演练总结资料;(11)无安全教育日常宣传传单;(12)加紧安全生产费用落实情况;

  (13)施工现场出入口安全警示标志不足,无危险部位标志;(14)工地安全用品(安全帽、保险绳、防滑鞋)配备不足;(15)安全人员未佩戴袖章;

  (16)未建立消防安全责任制度,未确定消防安全责任人;(17)无爆破器材库房。

  针对以上各单位检查出存在的问题,抓紧时间落实整改,确保安全专项检查取得实效,坚决克服侥幸心理和麻痹思想,防止项目管

  理人员对安全管理职责认识不清,监督检查不到位和“一次合格、长期皆好”的现象存在。

  安全生产专项检查结束之后,项目办还针对农民工维权事宜进行检查。特要求:各项目部对进场的农

  民工及时发放农民工维权卡,做到每人一份,签订农民工安全生产协议及保险责任书。各项目部抓紧时间落实意外险投保,精心组织安全生产工作。

  第三篇:安全生产检查整改报告

  安全生产检查整改报告在11月24日的监督检查中,共检查出特种设备无操作上岗证、空压机未注册、无安全管理制度等问题,公司领导对此非常重视,责成负责安全生产的设备管理部主管进行整改,经检查已完成下列任务:111月28日向技术质量监督局上报了行车、空压机、叉车操作人员培训人员名单,结合技术质量监督局安排适时送相关人员参加培训,取得上岗操作证书;2编写并张贴了《行车操作规程》、《乘坐电梯的安全注意事项》、《安全生产管理制度等制度》;3向行车安装公司提出限载安全性申请,由于办理证明的人员未在公司,暂未得到相关证明。浙江大山金属科技有限公司20081208

  第四篇:安全生产检查整改报告

  安全生产检查整改报告交通运输管理局:根据1月14日区交管局对我部门危运管理情况的检查,提出了3项的整改内容,我部门针对需要整改的内容立刻进行了整改,并进行了一次全面的自查自改,现将整改事项汇报如下:一、车辆档案整改:1、对车辆档案资料进行及时的更新,并建立目录台帐;2、对每台车辆的保养和维修进行了完整的记录。3、从业人员在有违反上级规定的,时候做到了有通告、有处罚、有教育、有跟进。二、维修、保养记录整改:

  1、对车辆维修进行层层把关,建立车辆维修保养制度,并做好详细记录;定期对车辆进行保养及维护。三、驾驶员保险整改:1、认真核对每位驾驶员档案、资料,并更新异地驾驶员上岗证资料和完善了驾驶员的保险资料。

  第五篇:化妆品生产企业现场监督检查整改报告

  化妆品生产企业现场监督检查整改报告生产企业:xxxxx有限公司报告日期:二零一五年八月六日化妆品生产企业现场监督检查整改报告长沙市食品药品监督管理局:2015年8月5日,贵局检查组对我公司进行了检查,根据《化妆品卫生规范》、《化妆品卫生监督条例》及实施细则的相关规定,对我公司厂区环境卫生、生产记录等方面不规范行为提出了一些问题并限期改正。接到责令改正通知书后,我公司即刻组织各负责人召开会议,深刻剖析原因,制定具体的整改措施,并成立了整改小组,现将详细情况予以报告。(整改方案附后)长沙x'x'x'x'x有限公司二零一五年八月六日化妆品生产企业现场监督检查问题整改方案一、整改小组成员名单组长:xxx组员:xxx整改小组全面负责本次整改措施的实施和督导工作。二、改正内容及要求1.保持厂区环境清洁卫生,生产车间不能存放与生产无关的物品1.1存在问题

篇五:专项监督检查整改报告

  督查整改报告三篇

  省局《对教育实践活动整改落实情况进行回头看的工作方案》下发后,__市局督导组在市局活动领导小组和活动办的安排下,高标准、严要求地对所督导单位的回头看工作和整改落实情况进行了全面深入地督促检查。现总结如下:

  一、督导工作开展情况为做好此轮督导,市局活动办组织各个督导组深入学习了省局和市局《对教育实践活动整改落实情况进行回头看的工作方案》,明确了近段时期的督导要求、督导重点、督导内容和督导方式。此轮督导针对县市区局、直属局领导班子、基层党组织和党员干部三类对象。对领导班子,主要是七看,即学习在教育实践活动总结大会上的重要讲话精神情况,看整改方案落实情况,看专项整治进展情况,看制度建设情况,看上下联动整改情况,看风险点排查情况和看整改责任落实情况。对基层党组织,主要看整改措施落实情况。重点是,发生在群众身边的不正之风是否有效整治,向群众承诺的事项是否办好办实,基层党组织建设制度是否健全落实。对党员干部,主要看个人整改措施落实情况。重点是,遵守党的纪律特别是政治纪律情况,执行中央八项规定精神情况,解决查摆出的突出问题情况。党员领导干部还要看牵头负责的班子整改任务落实情况,指导推动分管领域和教育实践活动联系点整改工作情况。在确定督导人员后,各督导组于1月6日1月23日相继深入所督导单

  位开展明查暗访与督查指导,既听汇报、查资料,又深入基层听意见、看变化、问实效,全面真实地掌握了各单位整改落实情况,有力推动了各单位回头看工作的开展,为各单位取得整改实效、兑现整改承诺起到了积极作用。各督导组在督导过程中发现的问题和群众反映的问题及意见建议,均现场反馈给相关单位,同时写进督导工作书面材料,上报市局活动办。

  二、各单位整改落实情况从督导情况看,县市区局、直属局领导班子整改落实工作基本到位,取得了明显成效;基层党组织建设制度健全,三会一课、一会四评等制度基本上得到落实;党员(含班子成员)都能遵守党的纪律特别是政治纪律,自觉贯彻落实中央八项规定,各单位整改落实工作扎实开展、有序推进,基本上完成了既定任务、达到了预期目的。一是领导高度重视。市局部署回头看工作后,各单位党组高度重视,一把手亲自安排部署,制定了《整改落实方案》和《专项整治方案》,构建了由一把手亲自抓,分管领导具体抓,一级抓一级、层层抓落实的组织领导责任制,全面落实了整改责任。二是学习教育扎实。各单位均专题组织学习了在教育实践活动总结大会上的重要讲话精神。三是整改方案全面落实。各单位根据查摆出来的问题和省局部署的专项治理问题,针对性制定了整改措施,形成了整改方案、整改清单和整改台账,措施具体可行,问题基本整改到位,效果群众认可,没有背离整改方案。基本上做到了共性病、个性病一起治。四是制度建设有力。各单位能严格按照市局部署,并结合自身实际,做

  好中央和出台的相关制度规定的承接配套工作,涵盖作风建设、征收管理、一案双查双报告、纳税服务、公务接待等税务工作各个方面,切实扎牢了制度笼子,为工作的规范化、科学化和效能化打了坚实的制度保障。同时,各单位能够按照总局部署,扎实推进便民办税春风行动,全面落实省局九项便民新举措和市局七个减负办法,组织学习、顺利推进《全国县级税务机关纳税服务规范》1.0版,获得干部群众的一致认可。

  五是整改合力强大。各单位能在市局党组的带领下,在上下整改项目相关责任科室的指导下,积极推进整改,协同解决基层和群众反映强烈的政风行风问题。同时,又列出自身联动整改项目清单,明确了责任单位,采取了具体措施。班子成员、中层正职、党员干部均以上率下带头整改,带到广大党员干部积极改、深入改,形成了整改合力。

  六是风险排查到位。各单位按照省局排查6类问题所产生的风险,围绕市局五个风险防控重点,即组织收入风险、行政执法风险、作风纪律风险、财务管理风险、领导方式和选人用人风险,全面排查工作各个节点的廉政风险,形成了风险清单,部分单位制定了风险防范手册。

  三、发现的问题虽然从督导情况看,各单位整改落实工作取得了实际效果、产生了积极效应,但还存在一些问题和不足。主要表现在:一是认识有偏差。个别干部存在过关思想、厌倦情绪和懈怠心理,对整改落实事不关已高高挂起。二是进展不平衡。有的单位整改措施全部落实,有的单位还存在一些措施没有到位的情况;同一单位内,有些整改项目已经完成,有些还刚刚着

  手;领导班子、班子成员的整改进度快,基层部门、一般党员的整改进度较慢,一定程度上影响了全系统、全局的整改进度和整改效果。

  三是自选动作少。一些单位仅仅满足于规定动作不走样,根据自身实际创设的自选动作不多。

  四是资料不够齐。表现在一些记录、笔记、心得等缺项少页,不够齐全。四、下步打算一是督学。督促各单位继续强化学习教育,切实提高思想认识,彻底摒弃过关思想、厌倦情绪和懈怠心理,自觉融入整改,积极推动整改。二是督进。督促整改进度落后、整改力度不强的单位和责任人员、责任部门深入分析原因、有效制定措施,加大整改力度,加快整改进度。三是督新。督促依样画葫芦式整改落实的单位和负责人,高度重视自选动作、积极创设自选动作,在创设、做好自选动作中推动工作创新、方法创新、思维创新与成果刷新。四是督效。要深入一线干部、纳税人和政府部门走访问效,真正让群众成为整改落实的监督者和评判者,促进各单位在真抓实改中取得让群众满意的实实在在的成绩。按照县纠风办延纠发[20__]5号文件的部署和要求,我们对全系统落实八项制度情况进行了自检自查,现汇报如下:一、加强领导,研究部署,纳入日程全市优化经济发展环境八项制度公示执行后,县局班子十分重视贯彻落实,成立了由总支书记、局长__同志任组长,各位副职局领导任副组长,各股、所、会、队、办主要负责人为成员的八项制度贯彻落实工作领导

  小组,下设办公室于监察室,由___同志兼任主任,具体负责推进落实。同时,县局总支班子制定了每月例会制每月初召开会议,专题研究八项制度贯彻落实工作,一把手负总责,各位副职局领导按分管线狠抓贯彻落实,并要求领导要深入一线,深入基层,靠前指挥,帮助分析面临的形势,支持解决遇到的实际问题。在下个月例会上,县局主要领导亲自听取各战线工作情况汇报,并对本月落实八项制度工作作出安排部署,狠抓推进,力求实效。

  二、精心组织,周密安排,推进落实我们局班子明确认识到,执行优化环境八项制度,关键在于落到实处,取得实效。所以,要求局在各单位、各部门要把落实八项制度贯穿于各项工作的始终,并做到有机结合,细化量化目标,创新工作方式方法,用八项制度指导各项工作的开展,用工作成果和广大服务对象的满意来检验八项制度的落实。一是对八项制度内容分别具体化,看得见,用得上,不断增强制度的可操作性;二是将量化内容在一楼登记大厅电子屏幕上滚动播出,不断推进政务公开工作深入开展;三是县局主要领导在县电视台就优化经济发展环境工作向全县各作出了郑重承诺,广泛接受监督;四是将八项制度纳入系统年度责任状,作为年度工作考核的重要内容,实行目标管理;五是结合半年工作考评,对局直机关和基层单位落实八项制度情况进行了考核。通过狠抓八项制度的贯彻落实,我局的窗口规范化建设得到了进一步加强,优质服务已形成风气;工作效率进一步提高,群众满意度进一步提升,工商队伍形象进一步好转,履行工作职责能力进一步增强,全局上下优化

  经济发展环境工作现已呈现出良好势头,整体工作面貌焕然一新。三、立足职能,稳妥推进,建立健全长效机制优化经济发展环境工作是一项系统工程,工作任务重,工作要求高。所

  以,我们必须树立起锲而不舍、长期作战的思想,在认真两个字上下功夫,立足职能,以落实八项制度为载体和契机,建立长效工作机制具体做到个结合:一是落实八项制度与落实科学发展观相结合,用科学发展观指导八项制度落实工作;二是落实八项制度与巩固保持共产党先进性教育活动成果相结合,充分发挥共产党员的先锋模范和带头作用;三是落实八项制度与激励用人机制相结合,坚持以人为本的理念,进一步调动人的主观能动性和工作积极性;四是落实八项制度与制度建设相结合进一步完善违反八项制度责任追究制,确保八项制度贯彻落实;五是落实八项制度与各项业务工作相结合重点是推进五个战役,抓好整顿规范市场经济循序各项工作,突出职能作用,起到应有的保驾护航作用;六是落实八项制度与服务县域经济发展相结合,把服务县域经济发展作为我们工商工作的出发点和落脚点,认真贯彻落实八项制度为推动县域经济社会又快又好发展做出新的应有的贡献。

  根据市纪委《关于对市粮食局党风廉政建设巡视督察情况的反馈意见》(嘉纪巡[____]7号),局党委本着有则改之,无则加勉的态度,在认真研究整改的基础上,认真抓好落实,并努力完善长效机制,确保党风廉政建设落到实处。现将有关整改情况报告如下:

  一、加强廉政教育。按照《嘉兴市粮食局建立健全惩治和预防腐-败体系________年工作要

  点》,以廉政文化进机关为切入点,切实抓好廉政教育。5月18日,邀请市纪委监察综合室主任陈为民上了题为《提高认识强化自律不断提高拒腐防变能力》的廉证教育课,同时组织收看廉政教育片、利用局宣传栏、门户及办公oa系统、发送廉政教育手机短信等方式开展廉政教育,讲究廉政教育形式的.多样化,拓展廉政宣传教育领域,使廉政文化教育深入人心,努力倡导以廉为美、以廉为乐、以廉为荣的载新风尚,在党员干部的内心世界构筑一道拒腐-败的防火墙。

  深化岗位廉政风险防控机制建设。在前几年开展岗位廉政建设的基础上,对已有的岗位廉政风险防控措施进行了再评估。按照各级党政机关及所有企事业单位廉政风险防控机制建设全覆盖的要求,深化岗位廉政风险防控工作,认真督促所属企业嘉兴市粮食收储有限公司做好岗位廉政风险防控机制建设工作。根据党风廉政建设责任制规定,一级抓一级,层层抓落实,做到所有公职岗位、公职人员风险防控工作不漏一岗、不缺一人、不少一表。

  二、努力完善长效机制。除了在局机关开展岗位廉政教育和岗位廉政风险防控机制的评估外,我们还加强了对所属企业的管理,下发了《关于印发〈嘉兴市粮食局企事业单位劳动用工管理办法〉等六个管理制度的通知》,同时,修订完善了局机关的工作制度予以印发,进一步规范对所属企业和机关的管理,努力完善制度建设。三、加强理想信念教育。针对少数同志存在得过且过思想的情况,我们认真加强理想信念教育,

  激发全体干部的工作热情。理想信念是人的精神支柱,有什么样的理想信念,就有什么样的行为表现,就会成为什么样的人。理想信念坚定了,就会激发工作的热情、创造的激-情,调动工作的积极性。

  四、组织开展内部轮岗。根据局机关人员老化,全面开展内部轮岗有一定难度的实际,局党委从实际出发,从条件允许的岗位开始,进行了一定范围的干部轮岗交流,尽最大努力提升干部的工作能力。五、加强公务用车管理。严格按照办、市政府办《关于进一步加强公务用车管理的若干规定》和我局的相关规定,加强对驾驶员的教育,狠抓落实,严格监管,坚决杜绝公车私用现象。

篇六:专项监督检查整改报告

  关于县纪委监督检查通报问题整改报告

  全文共计1475字

  在接到中共**县纪委《关于对规范行政行为专项监督检查情况的通报》以及《整改通知书》(【2019】1-29号)后,我局领导高度重视,及时组织召开了局党组扩大会议和全局职工大会,通报了全县开展规范行政行为专项检查情况,传达了县纪委相关要求,同时针对通报出的问题进行研究和讨论,明确提出了具体整改措施和要求。

  一、专项监督检查发现的主要问题

  1、未建立电子监察三级网络平台;

  2、处罚案件未及时录入电子监察系统;

  3、3起处罚金额超过1万元案件未向县纪委优化办备案。

  二、对专项监督检查通报主要问题的认识

  首先要摆正位置,尽管质监局是垂直管理单位,更重要的是我们又是政府的职能部门,首先应当主动接受县纪委的监督;其次要提高认识,

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  全文共计1475字

  规范行政行为质监部门责无旁贷,应当积极做贡献;再次要强化意识,质监工作的好坏,维系发展环境的优化,关系地方经济的发展,应当勇挑担子,履职问责,充分正确地履行职责是规范行政行为的具体体现,必须依法行政。全体干部职工要围绕县纪委专项监督检查通报出的问题,做到不讲客观原因,没有对立情绪,不去埋怨什么,深层次查找问题,逐一拿出整改措施。根据县纪委的要求,认真研究部署下一阶段的工作,将重点放在整改和落实上来。

  三、整改措施

  针对县纪委联合检查组通报出的问题,我局采取积极有效的措施进行整改,具体整改措施如下。

  (一)组织负责行政审批、行政处罚的领导、责任人、经办人认真学习《**县委、县政府关于进一步优化经济发展环境的工作意见》、《**县优化经济发展环境工作责任追究办法》《**县重大行政处罚决定备案审查办法》和**县电子监察管理暂行办法》等文件以及《中华人民共和国行政处罚法》、《质量技术监督行政案件办理程序规定》等法律法规,认真组织学习行政审批、行政处罚和电子监察系统工作的有关规定,严格执行入企备案审批备案制度、涉企重大处罚备案制度、首次不罚制度等相关制度,进一步规范质监执法行为,优化经济发展环境。

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  全文共计1475字

  (二)尽快建立电子监察三级网络平台,对全局行政审批、行政处罚事项进行再梳理,进一步明确每一个环节的经办人、具体责任人、分管领导,严格按照法定程序实施行政审批、行政处罚,做到程序合法、资料齐全,建立详尽工作台帐。指定专人负责行政处罚案件的管理和归档工作,并及时将审批事项和行政处罚事项录入电子监察系统。

  (三)定期向县纪委优化办汇报入企备案审批备案情况、涉企重大处罚备案情况、首次不罚制度执行情况,及时报送相关工作信息和主要做法、经验,做到相互沟通,相互协调。

  (四)严格执行责任过错追究。在对具体的问题上,坚持责任到人的原则。谁出错谁负责,做到职责明确,奖罚明确,决不姑息迁就过错责任人。

  规范行政行为问题是社会问题,需要社会方方面面共建,规范行政行为问题又是具体问题,需要政府职能部门和企业共同维护和推动,正确履行职能、规范行政行为是优化发展环境的具体体现;反过来,优化执法环境是履行职能的保证。我局在今后的工作中,将认真履行承诺,正确确立工作定位,找准依法行政和服务地方经济发展的结合点,为修武区域经济的发展保驾护航,为优化全县经济发展环境做出积极贡献。

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  全文共计1475字4

篇七:专项监督检查整改报告

  重点行业领域专项监督检查及整改情况报告

  根据《县落实州重点行业领域专项监督检查情况反应问题整改方案》,现将我单位涉及问题整改完成情况报告如下:

  一、常态化疫情防控有所松懈

  (一)202X年12月1日上午10:00由县人民分管县长卞文强同志对新冠疫情常态化期间州委督导组反应中涉及我县新冠病毒肺炎疫情期间存在的问题再次分析,并就做好问题整改,强化常态化疫情防控工作作了详细安排部署;

  (二)现已请防控指挥部办公室结合州委督查暗访组反应问题及常态化疫情防控重点,就信息收集,严防输入,人物同防,监测检测等工作作了详细安排;

  (三)疫情防控指挥部就强化我县核酸检测能力工作,筹措结余资金,拟一台核酸检测车,着力加强监测能力,确保一旦发生疫情,能快速有效开展全县的核酸检测工作;

  (四)按照“外防输入、内防反弹”总体防控策略,印发《县应对新冠肺炎疫情应急指挥部办公室进一步强化新冠肺炎疫情常态化防控方案》,就做好今冬明春常态化疫情防控工作,作了全面部署安排:

  1.甲尔多卡点严格对所有过往车辆的信息登记并做好人员的体温检测,对运输冷链食品的车辆做好登记并及时上报市场监督管理局,由市场监督管理局第一时间对冷链运输车辆进行摸排。(责任单位:各莫镇人民、县公安局、卫健局、市场监督管理局)

  2.加强中、高风险地区及境外来县(返县)人员的信息登记及摸排工作。(责任单位:各乡镇、各单位、县外事办、科农蓄水局、县疾控中心)

  3.做好按时间段检测进入学校教职工及学生的体温检测工作,并要求佩带口罩,每月定三所学校分时间段安排300名教职工及学生做核酸检测,由疾控中心对教职工、学生进行核酸抽样,样本送至县人民医院做核酸检测。(责任单位:县教育局、县疾控中心、县人民医院)

  4.做好城区内所管辖小区进出入人员的体温检测工作(责任单位:县住建局)

  5.配合相关部门做好8类人群及冷链食品的核酸抽样及送检工作,按照样品的种类批次进行抽样,冷链食品抽样每周不低于五家。(责任单位:县疾控中心)

  6.做好县域内大型、农贸市场、冷链食品从业人员的排查、抽样、检测、环境监测及消毒工作,加强对冷链食品的监管,县域内所在的餐馆使用一次性公筷。(责任单位:市场监督管理局、疾控中心、县人民医院)

  7.加强对辖区内养老院机构人员疫情防控及体温检测做好相关人员的核酸检测。(责任单位:县民政局)

  8.县人民医院要做好全县工作人员、从业人员的核酸检测工作,并及时出具报告,第一时间出具的核酸检测报告移交至疾控中心。(责任单位:县人民医院)

  9.加强对车站的管理,乘车人员车票时须出示健康绿码车票,乘车人员乘车时要求佩带好口罩及时对乘车人员做体温检测,对辖区内工作人员及从业人员按时间段做核酸检测。(责任单位:县交通局)

  二、县医院发热门诊布局不合理

  县人民医院严格按照国家联防联控机制医疗发〔202X〕276号文件要求完成了发热门诊改造。1.发热门诊设立在院区区域并有醒目标识;2.完成“三区两通道”改造,降低发热病人与普通患者交叉感染风险;3.发热门诊内配备发热病人专用仪器设备;4.县人民医院已挂网采购

  ct检查仪,供发热患者专门使用,在新的ct检查仪到位前,县医院ct检查分时段使用,并严格执行院感防控,做到全程全场及时消毒,如有密集疑似病人,立即对所有病人进行清场,安排普通病人在县藏医院就诊;5.发热门诊配备固定的感染性疾病科专业医师和固定的护士;6.严格执行发热门诊闭环式管理。

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篇八:专项监督检查整改报告

  重点行业领域专项监督检查及整改情况报告

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  重点行业领域专项监督检查及整改情况报告

  重点行业领域专项监督检查及整改情况报告根据《县落实州重点行业领域专项监督检查情况反馈问

  题整改方案》,现将我单位涉及问题整改完成情况报告如下:一、常态化疫情防控有所松懈

  (一)202__年12月1日上午10:00由县人民政府分管县长卞文强同志对新冠疫情常态化期间州委督导组反馈中涉及我县新冠病毒肺炎疫情期间存在的问题再次分析,并就做好问题整改,强化常态化疫情防控工作作了详细安排部署;

  (二)现已请防控指挥部办公室结合州委督查暗访组反馈问题及常态化疫情防控重点,就信息收集,严防输入,人物同防,监测检测等工作作了详细安排;

  (三)疫情防控指挥部就强化我县核酸检测能力工作,筹措结余资金,拟购买一台核酸检测车,着力加强移动监测能力,确保一旦发生疫情,能快速有效开展全县的核酸检测工作;

  (四)按照外防输入、内防反弹总体防控策略,印发《县应对新冠肺炎疫情应急指挥部办公室进一步强化新冠肺炎疫情常态化防控方案的通知》,就做好今冬明春常态化疫情防控工作,作了全面部署安排:

  1.甲尔多卡点严格对所有过往车辆的信息登记并做好人员的体温检测,对运输冷链食品的车辆做好登记并及时上报市场监督管理局,由市场监督管理局第一时间对冷链运输车辆进行摸排。(责任单位:各莫镇人民政府、县公安局、卫健局、市场监督管理局)

  2.加强中、高风险地区及境外来县(返县)人员的信息登记及摸排工作。(责任单位:各乡镇、各单位、县政府外事办、科农蓄水局、县疾控中心)

  3.做好按时间段检测进入学校教职工及学生的体温检测工作,并要求佩带口罩,每月定三所学校分时间段安排300名教职工及学生做核酸检测,由疾控中心对教职工、学生进行核酸抽样,样本送至县人民医院做核酸检测。(责任单位:县教育局、县疾控中心、县人民医院)

  4.做好城区内所管辖小区进出入人员的体温检测工作(责任单位:县住建局)

  5.配合相关部门做好8类人群及冷链食品的核酸抽样及送检工作,按照样品的种类批次进行抽样,冷链食品抽样每周不低于五家。(责任单位:县疾控中心)

  6.做好县域内大型超市、农贸市场、冷链食品从业人员的排查、抽样、检测、环境监测及消毒工作,加强对冷链食品的监管,县域内所在的餐馆使用一次性公筷。(责任单位:市场监督管理局、疾控中心、县人民医院)

  7.加强对辖区内养老院机构人员疫情防控及体温检测做好相关人员的核酸检测。(责任单位:县民政局)

  8.县人民医院要做好全县工作人员、从业人员的核酸检测工作,并及时出具报告,第一时间出具的核酸检测报告移交至疾控中心。(责任单位:县人民医院)

  9.加强对车站的管理,乘车人员购买车票时须出示健康绿码购买车票,乘车人员乘车时要求佩带好口罩及时对乘车人员做体温检测,对辖区内工作人员及从业人员按时间段做核酸检测。(责任单位:县交通局)

  二、县医院发热门诊布局不合理县人民医院严格按照国家联防联控机制医疗发〔202__〕276号文件要求完成了发热门诊改造。1.发热门诊设立在院区独立区域并有醒目标识;2.完成三区两通道改造,降低发热病人与普通患者交叉感染风险;3.发热门诊内配备发热病人专用仪器设备;4.县人民医院已挂网采购CT检查仪,供发热患者专门使用,在新的CT检查仪到位前,县医院CT检查分时段独立使用,并严格执行院感防控,做到全程全场及时消毒,如有密集疑似病人,立即对所有病人进行清场,安排普通病人在县藏医院就诊;5.发热门诊配备固定的感染性疾病科专业医师和固定的护士;6.严格执行发热门诊闭环式管理。

篇九:专项监督检查整改报告

  检查问题的整改报告大检查中发现问题进行整改的情况汇报根据省局关于对全省盐政执法大检查中发现问题进行整改的通知文件要求市局领导高度重视及时召开专题会议对此项工作进行了专门研究部署成立了由主要领导任组长分管领导任副组长有关科室为成员的自查自纠领导小组对照通知要求针对查找出的问题逐条进行落实整改

  竭诚为您提供优质文档/双击可除检查问题的整改报告

  篇一:大检查中发现问题进行整改的情况汇报

  大检查中发现问题进行整改的情况汇报

  根据省局《关于对全省盐政执法大检查中发现问题进行整改的通知》文件要求,市局领导高度重视,及时召开专题会议,对此项工作进行了专门研究部署,成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、有关科室为成员的自查自纠领导小组,对照《通知》要求,针对查找出的问题,逐条进行落实、整改。现将整改情况汇报如下:

  一、基本情况

  (一)根据省局《通知》要求,及时下发了《关于对全省盐政大检查中发现问题进行整改的通知》,做出了具体的工作部署及整改期限、进行自查自纠相关要求。

  (二)针对自查的情况,及时召开了专题会议。市盐务局组织召开盐政执法大检查问题整改落实工作会议。市、县

  区盐务局分管领导、盐政科科长、文书负责人,共21人参加了会议。

  会上,对6个县区局20XX年度全部执法文书进行了交叉检查,对存在问题进行了逐一点评。

  (三)根据检查情况,进行了全市通报并提出了具体的相关要求。

  二、整改措施

  根据自查情况,制定了整改措施,规范了执法程序,切实做到了依法行政。

  一是完善执法程序。要进一步细化执法流程,明确执法步骤,明示执法环节和时限,确保程序公正。要根据不断变化的执法形势要求,规范执法文书的制作和使用,文字要严谨、字体要规范,字迹要清晰。要健全盐政执法检查和取证规则,坚决杜绝未经法律法规授权的检查行为。凡不符合法定程序规定的取证,一律不得作为定案、处罚的依据。

  二是规范执法行为。首先,要严格执行罚缴分离政策,不得违规代收代缴。严禁以任何形式坐收坐支、截留、挪用罚没款项。严禁私设违规账户和在办案过程中收缴任何形式的预交罚款、保证金和押金。第二,要进一步规范违法盐产品的处理程序。各单位要将违法盐产品统一变卖给同级盐业经营部门,变卖价格必须经物价部门价格认证中心认定,不得擅自制定标准。变卖款项要足额上缴同级财政,不得私自

  截留、挪用或坐收坐支。第三,要完善举报奖励制度,规范举报奖金的领取、发放程序,确保不出现违规发放和贪污、挪用、截留等违法违规现象。第四,要坚决纠正罚没收入与盐政执法人员收入挂钩或发放奖金、提成的错误做法,这要作为一条纪律和硬杠杠。第五,要文明执法,坚决杜绝粗暴执法、野蛮执法。

  三是加强执法监督。要认真落实《错案追究制度》,坚

  持有错必纠、有责必问。对行政不作为或失职渎职、滥用职权、以权谋私的行为,对超越法定权限、违反法定程序导致严重违法行政案件发生、造成重大社会影响的行为,要坚决追究相关责任人的责任。

  0一二年九月三十日二

  篇二:关于工程检查整改情况反馈的报告

  关于工程检查整改情况反馈的报告江苏地华管理部:

  20XX年3月23、24日由江苏地华管理部对安徽地华秀

  水华庭项目管理进行了全面检查,在检查中发现部分需整改问题。检查结束后,秀水华庭项目部立即组织了监理、施工单位专题会议,会议对工程管理的体系环节进行了系统检讨,会议认为虽然两个标段施工单位刚进场施工,但不得以此作为非规范管理的藉口,会议要求以此次检查为契机,全面规范工程施工质量、进度、安全文明及技术资料管理,要求施工方在一周内全面整改完毕,现将整改情况反馈报告如下:

  一、工程质量

  1、部分拉结筋注胶不密实松动,已重新清理,注胶植筋。

  2、底层架空杆注浆已处理,预制板端板缝φ6钢筋成型验收

  后,c25细石砼浇筑。

  3、砼试块必须严格按规范要求留置,监理见证取样

  二、安全文明

  1、脚手架加固已整改,安全网增补完成。

  2、用电安全管理已按要求整改,部分不用临电拆除。

  3、大门头形象已加作灯箱,围墙粉刷涂料已完成,外展牌因施

  工队伍管理处相关手续办理中,办结后由其统一发放后安装。

  4、特殊工种操作上岗证已上报。

  三、技术资料

  对错漏资料已整改补充,要求资料必须严格与实体进度一致,杜绝虚假及后补资料,加强内业工作,监理必须非定期进行资料核查,对再发生此类问题进行合同处罚。

  秀水华庭项目部

  20XX年3月30日

  篇三:质监站检查回复整改报告

  关于省质监局综合督查问题整改情况的报告

  十房高速公路建设指挥部:

  20XX年4月18日,省质监局对我标段进行了质量安全综合督查,指出了我项目在工程施工和管理中存在的问题。检查结束后,我部针对质监局检查中提出的问题,我项目部进行了认真的分析和总结,并于4月19日召开专项整改工作例会,传达了工程质量安全检查情况,提出整改要求,拟定了逐条整改措施和方法;同时

  ,着力完善质量安全管理办法,强化管理人员责任意识。现将具体情况汇报如下:

  一、管理措施的完善

  1、加强质量安全意识和管理责任心:经过对本次检查存在的问题的分析总结,我们发现很多问题都与管理人员责任心有很大关系,工作粗枝大叶,敷衍了事的现象很多;对此,我部同时,梳理整个施工现场和内业资料方面具体的岗位负责人及其职责,调整了部分管理人员,定岗定责,明确要求,举一反三,同时要求管理人员提高责任意识,加强技术学习,避免以后再出现类似的问题。

  2、重点落实三级自检体系,加大对施工现场的自检频率,自检时发现施工现场存在质量安全问题或隐患的,加大整改力度,告知并指导现场施工人员,由现场质检工程师或安全员督促整改,质量安全负责人监督。同时严格奖惩,对

  违反规定,玩忽职守,严格追究。

  3、进一步提高全体管理人员的基本素质和业务能力,

  提高管理的工作水平,我标将加大培训学习的力度,主要培训内容有:质检程序执行方法、资料的收集的规范与整理、技术规范及检测标准、试验检测操作及数据归集等。

  4、积极总结质量安全管理技术,以质量通病的防控与

  治理和安全隐患的排查与安全专项方案的完善为重要切入点,根据工程施工进

  展情况,制定防治措施,提前要求施工现场积极做好事前控制,严格贯彻要求,控制好每道工序,确保工程分项的质量控制;同时,排查施工现场安全隐患,完善桥梁上部施工专项方案。

  二、质量管理内业存在的问题整改:

  1、自检体系内缺少一名质检工程师的问题

  整改情况:已重新上报增加一名具有专业资质的质检工程师。(附件)

  2、资料签字与质保体系内人员不符

  整改情况:对现场质检人员更新情况及时反映在质保体系内,对人员职责分工明确,纠正签认错误。

  3、资料管理不完善

  整改情况:健全项目档案管理制度,规范资料收集整理,提高档案管理人员责任心,确保内业资料收集规整的及时性、

  准确性和完整性。

  4、三级技术交底技术指导不到位

  整改情况:对技术交底的编写进行细化,使话语简单明了,技术指导规范详细。突出工人施工中所需要控制的技术要点,进行现场详细讲解。(如具体尺寸、形状、间距和数量等)

  三、质量管理外业存在的问题整改:

  1、部分梁场混凝土养生资源不足,养生覆盖不全

  整改情况:重新布置部分梁场喷淋养生的输水管道,供水系统采用水泵加压,对养生的梁板采用土工布覆盖,安排专人负责养生管理,保证养生及时与养生的效果。(附照片)

  2、40米T梁端头漏浆的问题

  整改情况:调整梁端堵头模板,根据1#筋与1’筋之间根据钢筋间距尺寸,模内加装1cm厚齿型弹性橡胶皮垫,外侧用齿型钢板及齿型橡胶皮垫用小螺丝固定进行封堵,齿模再用木楔子卡死。在端模两侧和侧模相接处加装固定1cm厚橡胶皮垫,对模板预留钢筋位置接缝不严密处再采用泡沫胶密封,对拉螺栓进行检查,杜绝梁板接缝不严实。(附照片)

  3、孤山2#桥梁板安装中的问题

  整改情况:对孤山2#桥已安装的梁板及时进行横向钢筋的连接固定,保证梁板的整体安全稳定;纠正梁板错误梁板编号,同时规范安装顺序,要求准确标识梁板编号,严格按

  照梁板安装时的计划编号进行有序安装,记录现场安装情况;对横向连接钢筋按设计已进行补焊,确保焊缝饱满符合要求。

  4、钢筋加工棚内的标示标牌缺失的问题

  整改情况:对全标段内的梁厂钢筋加工棚内钢筋标示标牌进行排查,对缺失的标示标牌进行补充。(附照片)

  5、集料标示牌与实验记录误差的问题

  整改情况:已核对改正,同时要求加强现场试验员对材料标示更新的及时性,对集料仓内的标示牌数据与实验台账数据确保一致。

  三、试验室管理存在的问题整改

  1、对母体试验室检查通报编号有误的问题

  整改情况:联系母体实验室查明编号已进行更正

  2、缺少桥梁专业试验检测的问题

  整改情况:现有一名桥梁专业的试验员,另外已向母体试验室申请增加桥梁专业试验检测工程师。

  3、外委台账登记未与实际相对应,不满足频率的问题

  整改情况:在今后的工作中对外委材料的送检频率及批次的对应,仔细核对,满足规范要求。

  4、试验报告签字人与资料填写人字迹不一致的问题

  整改情况:在今后的工作中做到分工明确,杜绝代签现象。

  四、安全管理内业存在的问题整改

  1、今年新进场人员名册建立不完整安全培训不到位的问题

  整改情况:人员花名册经仔细核实,已重新登记,今后工作中,我部将加强了对新进场人员的登记和管理;全方位的登记每一位职工及协作队人员进退场,特别是对于特种作业人员的登记制度

  做到全面细致,对其拥有的证件换证等信息做到清楚明晰,及时督促其培训和换证等,有效地减少了劳动风险;并深入协作队伍加强安全教育培训工作,包括施工作业区、生活区,涵盖其亲属工友等,使其了解安全知识,了解到安全的责任与全民参与的重要性。重点针对高空作业、用电管理等特种作业工种具体的安全要求和措施,发现问题,以问题为例认真细致地讲解。

  2、安全技术交底人员与实际台账人员不一致的问题

  整改情况:对个别安全培训、技术交底人员与台账登记人员重新进行了梳理,做到台账中登记的作业人员,在安全培训和技术交底时必须与会参加;

  3、安全施工日志记录不完整,隐患整改通知过于简单的问题整改情况:安全日志记录增加了每日检查的隐患内容和需要整改的隐患内容,做到有查必有整改,有整改必有回复的闭合系统。整改隐患通知书对于经常性发生的违章违规生产行为,尽量在现场予以口头整改,即现场立即整改,如

  安全帽安全带之类,应现场立即纠正这种危险行为。

  4、特种设备设备试吊记录和操作人员签字不全的问题

  整改情况:特种设备试吊时,现场必须有特种人员操作者在场,施工队必须实行“逐级管理、逐级负责、逐级考核”的管理模式。相关人员按照各自职责和权限,调动各级管理(操作)人员的积极性,及时和正确的履行其职责,确保特种设备处于良好的状态。另外,特种设备操作人员在使用此设备前,必须经使用单位进行安全教育和培训后,具备必要的特种设备安全作业知识后方可操作。

  五、安全管理外业存在的问题整改

  1、龙门吊钩无保险装置的问题

  整改情况:已对全部龙门吊进行检查,对吊钩无保险装置的

篇十:专项监督检查整改报告

  专项检查整改报告范文

  篇一:整改报告格式标准kkkk平安生产标准化现场评审问题整改报告编制部门:公司平安环保办〔公章〕时间:2022年9月25日山西振安广

  业科技评审组:2022年9月20日、21日,贵公司组织评审专家组成员对我单位平安标准化达标工作开

  展情况进行了现场检查、指导,共计提出49项不符合项。针对检查中提出的问题,公司安委会、总经理提出了具体要求,我公司于9月24日召开

  了平安标准化整改专题会议,会议由公司总经理朱世军主持,各部门负责人参加了会议,会

  上就专家组提出的问题逐一进行了剖析,并要求明确整改措施、整改资金、整改部门、整改

  时间和整改责任人,为确保整改工作落到实处,各部门在学习例会上汇报整改情况,安委会

  按照汇报情况进行跟踪检查。通过近一个月的积极整改,截止2022年10月15日共计完成整改34项,5项正在整改

  中,原因是:由于目前公司生产期时间急、任务重。10项未整改,原因是受到外来因素需经

  过相关机构进行完善。整改情况详情见附表。根据整改情况,请贵公司评审专家组到我单位

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  进行复审。kkkk〔公章〕2022年10月14日篇二:整改报告的格式山西xx

  平安生产标准化现场评审问题整报

  〔公章〕

  时间:2022年3月31日山西振安广业科技评审组:2022年12月24日、

  25日,贵公司组织评审专家组成员对我单位平安标准化达标工作开

  展情况进行了现场检查、指导,共计提出35项不符合项。出了具体要求,

  我公司于12月27会议由公司生产副总xxx主持,会上就专整改部门、

  整改时间和整改责任人,各部通过近一个月的积极整改,截止10日共计完成

  整改27项,5xxxxxxx。1项未整改,原

  因是xxxxx。进行复审。山西xx〔公章〕2022年3月18日

  上述内容,请结合公司的实际情况改编。篇三:整改报告格式整改报告格式

  ******公司关于专项整顿现场检查不符合项的整改报告

  临沂检验检疫局:

  *月*日,临沂检验检疫局专项整顿检查组对我公司进行专项整顿现场检查,

  发现以下不

  符合项:

  1、

  2、

  3、………….我公司高度重视,认真对待。现已完成所有不符合项的整改。现将整改情况

  汇报如下:

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  1、整改情况见附件一。2、整改情况见附件二。3、整改情况见附件三。请临沂检验检疫局检查验收。****公司二0一二年*月*日重庆市食品药品监督管理局忠县分局:我店××药房××县××连锁店,收到×食药监〔200×〕××号文件后,高度重视,认真学习该文件,深刻领会文件精神,根据国家食品药品监督管理局《关于加强药品零售经营监管有关问题的通知》,我店根据×县食品药品监督管理局下发的《关于开展药品零售企业专项检查的通知》的精神,我药店结合通知,对照本药店的实际情况,进行了认真对照检查。本店遵照《药品经营质量管理标准》的规定,从各方面严格遵守,到达规定的要求,现将自查整改报告如下:一、人员资质条件方面:因本店经营有处方药、甲类非处方药,质量负责人×××,本店的销售人员持有食品药品监督局颁发的《职业资格证书》,取得了上岗资格。二、在经营方式、范围方面:没有超范围经营,本店所有品种都在合理规定范围内,没

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  有销售属国家严令禁止销售的药品、器械,没有出租或转让柜台,以代销产品,非本店营业

  人员不得销售或宣传推销药品。三、药品的分类管理方面:严格遵照国家处方药和非处方药分类管理的有关条例,处方药和非处方药分柜销售,已明确规定医生处方销售的药品,一律凭处方销售,同时设立非处方药品专柜,贴有明显的区域标识。四、药品广告及咨询效劳方面:首先遵照执行《药品广告平安审查方法》等规定,不发布任何未经许可审批的各种药品广告,不销售因严重虚假宣传被食品药品监督部门采取强制措施暂停在辖区内销售的药品,在药品销售中正确介绍药品的性能、用途、禁忌及考前须知,没有夸大药品疗效,不以非药品以药品向顾客介绍和推荐。五、药品购进渠道方面:原那么上向所属的连锁公司配送,在货源不齐的情况下,向附近取得gsp认证的、有合法经营资格的企业采购,并索要供货企业的相关资质及合法票证备查,同时做好药品的购进验收记录。在以后的经营工作中,本药店一定将更加严格要求,做好各项工作。×××药房××县××连锁店年月篇四:整改报告格

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  式附件1现场鉴定评审不符合工程分析整改表纠正和预防措施记录表保存单位〔部门〕:保存期限:年文件编制修改审批表

  编号:篇五:整改报告格式整改报告编制人:审核人:签发人:工程主管领导签字:期:工程主任签字单位名称〔章〕日说明:整改报告按以下格式编写:一、检查情况概述二、整改落实情况1、原因分析2、整改措施3、整改结果4、整改证据〔整改完成情况证明材料扫描件、照片等,要求按照整改条目的顺序对应附件编号。〕三、整改总结四、附件整改报告填写样本格式参考见下页。-2-整改报告一、检查情况概述自己写二、整改落实情况问题1、钢筋断后伸长测量值未修约到0.25mm。原因分析:试验员及审核记录人员对试验标准掌握不全面。整改措施:重新组织检测

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  培训学习,并将该份记录中断后伸长测量值原数值进行划改,并加盖修改人名章。将修约后

  正确数值填写在上方。整改结果:将钢筋断后伸长测量值未修约到0.25mm的试验记录进行了纠正。整改证据:钢筋试验记录复印件见附件1。问题2、土工液塑限记录中圆锥下沉深度与含水率关系曲线中两个含水率之差结果未显示。原因分析:做土工液塑限试验时,填写记录、绘图实际是按标准要求进行的,但在记录中未表达出来。整改措施:在记录中将圆锥下沉深度与含水率关系曲线中,将两个含水率之差结果计算过程和结论得出的步骤详细写明。整改结果:在关系曲线中补充计算过程和步骤。-3-整改证据:试验记录扫描件见附件2。问题3、钢筋试验报告中的委托编号为150,而委托书中委托编号为0150,不相符。原因分析:报告出具人员工作不精细,审核、批准不认真。整改措施:检测一室内部召开会议,严格审核批准制度,确保报告的准确率。整改结果:将填有委托编号为2022-gy-150钢筋试验报告收回,重新发放填写正确委托编号的钢筋试验报告。整改证据:钢筋试验报告复印件见附件3。问题4、水泥室称量水的容器精度缺乏;原因分析:未获得容积250mm,精度为0.5ml量筒的采购信息,没有及

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  时购置。整改措施:新购满足标准要求的量筒。整改结果:新购试验时采用100mm量筒配合50mm精度为0.5ml的量筒使用。

  整改证据:容积250mm,精度为0.5ml量筒照片见附件4。问题5、洛杉矶磨耗机内钢

  球数量缺乏;原因分析:洛杉矶磨耗机内钢球使用完未及时装入仪器内,导致钢球丧失。整改措施:加强试验人员责任心教育并及时购置符合要求的钢球。整改结果:钢球已购置并进行自校准满足试验要求。-4-整改证据:钢球照片及自校记录见附件5.问题6、加工室台钻电源线外露且仪器无状态标识。问题表述:加工室台钻电源线外漏且仪器无状态标识原因分析:加工室台钻为给磨片机腾位置,远离配电箱,确因时间仓促,未及时对其电源线外露局部进行处理;状态标识因粘贴不牢、散落,未及时粘贴标识。整改措施:根据平安用电操作等相关要求对电源线外露接头进行平安处理,重新对台钻状态标识进行粘贴。整改证据:用电平安要求及仪器设备状态标识见附件6。问题7、混凝土室钢尺无状态标识。原因分析:该钢尺为混凝土拌合物性能〔坍落度〕测试用钢尺,因使用过程中造成状态标识磨损掉落。

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  整改措施:确任钢尺工作状态并重新粘贴钢尺状态标识。整改结果:粘贴状态标识说明

  使用状态。整改证据:钢尺照片见附件7。问题8、待试验的钢绞线无样品标识。原因分析:粘贴的样品标识容易脱落,导致缺少样品标识。整改措施:将样品标签穿铁丝捆在钢绞线上。整改结果:样品标识已完成。整改证据:样品标识照片见附件8。问题9、力学室2022kn压力机未及时填写运转记录。原因分析:试验人员责任心不强。篇二:整改报告(范本)××××公司整改报告XXXXXXX:×年×月×日贵局的各位领导亲临我司进行QS获证企业专项检查。对我司的根本情况及现场情况做了详细的检查工作,给我司提出很多的珍贵意见及发现我司现场有许多缺乏之处,我司将针对贵局提出的问题积极配合做如下整改:1、检查室摆放无关物品整改措施:已将无关物品移出〔附整改后照片〕。2、更衣室内工作服未悬挂,放在柜内整改措施:撤出更衣柜,改用衣架离墙悬挂工作服〔附整改后照片〕。3、内外包装间的门敞开,工作人员直接进出

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  整改措施:内外包装车间之间的门关闭,仅留一个传递口传递包装物品〔附整改后照片〕;

  组织包装车间相关人员进行培训,讲授食品质量平安知识,加强人员管理〔附培训记录〕。

  4、库房管理较乱整改措施:仓库物品按不同类别,分类摆放并标识清楚〔附整改后照片〕。5、未按规定实施出厂检验整改措施:出厂检验严格按照审查细那么去做〔附×年×月×日检验报告〕。6、使用的载货升降机未办理使用登记整改措施:拆掉钢绳并立即禁止使用〔附整改后照片〕。鉴于本领件的发生给贵局的领导们带来的不便,在此表示深深的歉意。同时也万分感谢各位领导为我司的开展提出了如此珍贵的意见,也希望在今后的日子中,给予我们更多的支持与指导,谢谢!!××××公司(盖章)×年×月×日纠正与预防措施报告单改良方案编号:篇三:医院卫生监督检查整改报告××医院卫生监督检查整改报告××卫生局卫生监督所:

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  ×年×月×日,由市县两级卫生监督部门成立的检查组重点对我院在医疗废物和放射执业管理方面进行了现场检查,并提出了监督整改意见。我院在接到书面整改通知后,院领导高度重视,立刻成立了以业务副院长为组长的工作小组,对照监督意见书,对我院在医疗废物管理和放射执业管理方面存在的问题进行了催促整改。现将医院整改情况报告如下:

  一、医疗废物管理整改措施1、建立健全医疗废物管理组织及管理制度。成立医院医疗废物管理工作领导小组,小组成员包括医务部门、护理部门、感染管理科、总务后勤及各临床、医技科室的负责人。明确各部门工作职责,实行分级管理责任制。设置感染管理科为医疗废物管理监控部门,对医疗废物管理的各个环节定期进行监督、检查,并把监督、检查的结果及时向有关人员反应,根据需要在不同范围内进行公示。同时通过监督、检查以评价各项规章制度、各部门职责的落实、到位情况、培训与宣传的效果,以及医疗废物管理措施的效果等。重新梳理医疗废物管理的各个环节和细节,进一步健全我院医疗废物管理制度。建立医疗废物管理责任制,明确医院院长为我院医疗废物管理工作的第一责任人,全面负责医院医疗废物管理的领导工作。2、完善医疗废物处置工作流程。根据《医疗废物管理条例》相关法律法规的要求,结合我院实际情况,制定了《××医院医疗废物处置流程图》,并张贴于各医疗废物产生科室醒目位置处。标准、指导各科室按照《医疗废物分类目录》的要求,对医疗废物进行分类、收集、处置等管理。3、配备医疗废物收集、处置等相关设施、用品,保障工作措施落实到位。

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  购进医疗废物专用包装袋、专用垃圾桶、暂存周转桶、利器盒等设施,对医疗废物进行分类收集处理。为医疗废物处置工作人员配备工作服、手套、口罩、帽子等防护用品,以保障相关工作人员的职业卫生平安。

  4、设置医疗废物暂存间,严格暂存管理。鉴于我院科室不健全,规模较小,医疗废物产生量小的实际情况,利用现有地点,设置了一间专用的小型医疗废物暂存间。其外张贴医疗废物警示标识,其内放置专用的医疗废物周转桶,严格医疗废物暂存管理。5、完善登记资料,严格档案管理。制作《××医院医疗废物处置交接登记表》,对医疗废物的产生科室、来源、种类、数量、最终去向以及经办人、监督人等信息进行详细的等记。登记资料一式两份,分别由医疗废物产生科室和监管部门保管,保存三年以上备查。二、放射管理整改措施1、加强领导,完善管理组织及管理制度。成立了辐射平安与防护领导小组,由院长全面负责辐射平安防护领导工作,进一步加强领导、落实责任;制定辐射平安保卫制度,指定专人负责射线装置管理,落实平安责任制;制定并及时修订辐射平安管理规定、X射线机运行平安操作规程、防护与平安设备维护与维修制度、个人剂量监测规定、辐射工作人员培训管理制度、辐射工作人员个人剂量管理制度、辐射事故应急方案等。设置放射防护管理机构,配备专〔兼〕职的管理人员,负责放射诊疗工作的质量保证和平安防护,制定并落实放射诊疗和放射防护管理制度、对本单位《放射工作人员证》中个人剂量监测、职业健康体检等工程信息及时记录并管理。

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  2、强化防护措施,保障诊疗平安。我院严格按照要求在放射诊疗工作场所设置电离辐射警告标志和工作指示灯,配备工作人员和受检者个人防护用品,并按规定使用。放射诊疗设备和放射诊疗工作场所每年由市级以上卫生行政部门资质认证的检测机构进行一次状态检测和放射防护检测,以保证影像质量和防护平安。放射工作人员上岗前进行放射防护和有关法律知识培训,经岗前职业健康检查合格,办理《放射工作人员证》,方可从事放射工作。放射工作人员上岗后定期进行放射防护和有关法律知识培训,定期进行职业健康检查,建立培训档案和健康监护档案。放射工作人员正确佩戴个人剂量计,并按期进行个人剂量监测,建立并终生保存个人剂量监测档案。以上措施多措并举,即有效地防止了受检者不必要的意外照射,又很好地保护了我们工作人员的身体健康。××医院×年×月×日

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篇十一:专项监督检查整改报告

P>  重点行业领域专项监督检查及整改情况报告

  精品文档,仅供参考

  重点行业领域专项监督检查及整改情况报告

  重点行业领域专项监督检查及整改情况报告根据《县落实州重点行业领域专项监督检查情况反馈问

  题整改方案》,现将我单位涉及问题整改完成情况报告如下:一、常态化疫情防控有所松懈

  (一)202__年12月1日上午10:00由县人民政府分管县长卞文强同志对新冠疫情常态化期间州委督导组反馈中涉及我县新冠病毒肺炎疫情期间存在的问题再次分析,并就做好问题整改,强化常态化疫情防控工作作了详细安排部署;

  (二)现已请防控指挥部办公室结合州委督查暗访组反馈问题及常态化疫情防控重点,就信息收集,严防输入,人物同防,监测检测等工作作了详细安排;

  (三)疫情防控指挥部就强化我县核酸检测能力工作,筹措结余资金,拟购买一台核酸检测车,着力加强移动监测能力,确保一旦发生疫情,能快速有效开展全县的核酸检测工作;

  (四)按照外防输入、内防反弹总体防控策略,印发《县应对新冠肺炎疫情应急指挥部办公室进一步强化新冠肺炎疫情常态化防控方案的通知》,就做好今冬明春常态化疫情防控工作,作了全面部署安排:

  1.甲尔多卡点严格对所有过往车辆的信息登记并做好人员的体温检测,对运输冷链食品的车辆做好登记并及时上报市场监督管理局,由市场监督管理局第一时间对冷链运输车辆进行摸排。(责任单位:各莫镇人民政府、县公安局、卫健局、市场监督管理局)

  2.加强中、高风险地区及境外来县(返县)人员的信息登记及摸排工作。(责任单位:各乡镇、各单位、县政府外事办、科农蓄水局、县疾控中心)

  3.做好按时间段检测进入学校教职工及学生的体温检测工作,并要求佩带口罩,每月定三所学校分时间段安排300名教职工及学生做核酸检测,由疾控中心对教职工、学生进行核酸抽样,样本送至县人民医院做核酸检测。(责任单位:县教育局、县疾控中心、县人民医院)

  4.做好城区内所管辖小区进出入人员的体温检测工作(责任单位:县住建局)

  5.配合相关部门做好8类人群及冷链食品的核酸抽样及送检工作,按照样品的种类批次进行抽样,冷链食品抽样每周不低于五家。(责任单位:县疾控中心)

  6.做好县域内大型超市、农贸市场、冷链食品从业人员的排查、抽样、检测、环境监测及消毒工作,加强对冷链食品的监管,县域内所在的餐馆使用一次性公筷。(责任单位:市场监督管理局、疾控中心、县人民医院)

  7.加强对辖区内养老院机构人员疫情防控及体温检测做好相关人员的核酸检测。(责任单位:县民政局)

  8.县人民医院要做好全县工作人员、从业人员的核酸检测工作,并及时出具报告,第一时间出具的核酸检测报告移交至疾控中心。(责任单位:县人民医院)

  9.加强对车站的管理,乘车人员购买车票时须出示健康绿码购买车票,乘车人员乘车时要求佩带好口罩及时对乘车人员做体温检测,对辖区内工作人员及从业人员按时间段做核酸检测。(责任单位:县交通局)

  二、县医院发热门诊布局不合理县人民医院严格按照国家联防联控机制医疗发〔202__〕276号文件要求完成了发热门诊改造。1.发热门诊设立在院区独立区域并有醒目标识;2.完成三区两通道改造,降低发热病人与普通患者交叉感染风险;3.发热门诊内配备发热病人专用仪器设备;4.县人民医院已挂网采购CT检查仪,供发热患者专门使用,在新的CT检查仪到位前,县医院CT检查分时段独立使用,并严格执行院感防控,做到全程全场及时消毒,如有密集疑似病人,立即对所有病人进行清场,安排普通病人在县藏医院就诊;5.发热门诊配备固定的感染性疾病科专业医师和固定的护士;6.严格执行发热门诊闭环式管理。

篇十二:专项监督检查整改报告

P>  重点行业领域专项监督检查及整改情况报告

  重点行业领域专项监督检查及整改情况报告根据《县落实州重点行业领域专项监督检查情况反馈问题整改

  方案》,现将我单位涉及问题整改完成情况报告如下:一、常态化疫情防控有所松懈(一)2020年12月1日上午10:00由县人民政府分管县长卞

  文强同志对新冠疫情常态化期间州委督导组反馈中涉及我县新冠病毒肺炎疫情期间存在的问题再次分析,并就做好问题整改,强化常态化疫情防控工作作了详细安排部署;

  (二)现已请防控指挥部办公室结合州委督查暗访组反馈问题及常态化疫情防控重点,就信息收集,严防输入,人物同防,监测检测等工作作了详细安排;

  (三)疫情防控指挥部就强化我县核酸检测能力工作,筹措结余资金,拟购买一台核酸检测车,着力加强移动监测能力,确保一旦发生疫情,能快速有效开展全县的核酸检测工作;

  (四)按照外防输入、内防反弹总体防控策略,印发《县应对新冠肺炎疫情应急指挥部办公室进一步强化新冠肺炎疫情常态化防控方案的通知》,就做好今冬明春常态化疫情防控工作,作了全面部署安排:

  1.甲尔多卡点严格对所有过往车辆的信息登记并做好人员的体温检测,对运输冷链食品的车辆做好登记并及时上报市场监督管理局,由市场监督管理局第一时间对冷链运输车辆进行摸排。(责任单位:各莫镇人民政府、县公安局、卫健局、市场监督管理局)

  2.加强中、高风险地区及境外来县(返县)人员的信息登记及摸排工作。(责任单位:各乡镇、各单位、县政府外事办、科农蓄水局、县疾控中心)

  3.做好按时间段检测进入学校教职工及学生的体温检测工作,并要求佩带口罩,每月定三所学校分时间段安排300名教职工及学生做核酸检测,由疾控中心对教职工、学生进行核酸抽样,样本送至县人民医院做核酸检测。(责任单位:县教育局、县疾控中心、县人民医院)

  4.做好城区内所管辖小区进出入人员的体温检测工作(责任单位:县住建局)

  5.配合相关部门做好8类人群及冷链食品的核酸抽样及送检工

  作,按照样品的种类批次进行抽样,冷链食品抽样每周不低于五家。(责任单位:县疾控中心)

  6.做好县域内大型超市、农贸市场、冷链食品从业人员的排查、抽样、检测、环境监测及消毒工作,加强对冷链食品的监管,县域内所在的餐馆使用一次性公筷。(责任单位:市场监督管理局、疾控中心、县人民医院)

  7.加强对辖区内养老院机构人员疫情防控及体温检测做好相关人员的核酸检测。(责任单位:县民政局)

  8.县人民医院要做好全县工作人员、从业人员的核酸检测工作,并及时出具报告,第一时间出具的核酸检测报告移交至疾控中心。(责任单位:县人民医院)

  9.加强对车站的管理,乘车人员购买车票时须出示健康绿码购买车票,乘车人员乘车时要求佩带好口罩及时对乘车人员做体温检测,对辖区内工作人员及从业人员按时间段做核酸检测。(责任单位:县交通局)

  二、县医院发热门诊布局不合理县人民医院严格按照国家联防联控机制医疗发〔2020〕276号文件要求完成了发热门诊改造。1.发热门诊设立在院区独立区域并有醒目标识;2.完成三区两通道改造,降低发热病人与普通患者交叉

  感染风险;3.发热门诊内配备发热病人专用仪器设备;4.县人民医院已挂采购CT检查仪,供发热患者专门使用,在新的CT检查仪到位前,县医院CT检查分时段独立使用,并严格执行院感防控,做到全程全场及时消毒,如有密集疑似病人,立即对所有病人进行清场,安排普通病人在县藏医院就诊;5.发热门诊配备固定的感染性疾病科专业医师和固定的护士;6.严格执行发热门诊闭环式管理。

篇十三:专项监督检查整改报告

P>  关于对医疗机构现场监督检查情况反馈意见的针对201128日来我院现场监督检查中所存在的问题院委会高度重精选公文范文管理资料键入文字键入文字键入文字30日及时召开了全体职工会通报情况对存在的问题进行了深刻剖析对存在问题的科室和个人提出了批评并进行了处罚责令其限期整改并组织全体职工学习了病历书写基本规范处方管理办法麻醉药品和精神药品管理条例等相关法律法规及规章制度现就具体整改情况报告如下

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  卫生监督检查整改报告

  篇一:医院卫生监督检查整改报告

  ××医院卫生监督检查整改报告

  ××卫生局卫生监督所:

  ×年×月×日,由市县两级卫生监督部门成立的检查组重点对我院在医疗废物和放射执业管理方面进行了现场检查,并提出了监督整改意见。我院在接到书面整改通知后,院领导高度重视,立刻成立了以业务副院长为组长的工作小组,对照监督意见书,对我院在医疗废物管理和放射执业管理方面存在的问题进行了督促整改。现将医院整改情况报告如下:

  一、医疗废物管理整改措施

  1、建立健全医疗废物管理组织及管理制度。成立医院医疗废物管理工作领导小组,小组成员包括医务部门、护理部门、感染管理科、总务后勤及各临床、医技科室的负责人。明确各部门工作职责,实行分级管理责任制。设置感染管理科为医疗废物管理监控部门,对医疗废物管理的各个环节定期进行监督、检查,并把监督、检查的结果及时向有关人员反馈,根据需要在不同范围内进行公示。同时通过监督、检查以评价各项规章制度、各部门职责的落实、

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  到位情况、培训与宣传的效果,以及医疗废物管理措施的效果等。

  重新梳理医疗废物管理的各个环节和细节,进一步健全我院医疗废物管理制度。建立医疗废物管理责任制,明确医院院长为我院医疗废物管理工作的第一责任人,全面负责医院医疗废物管理的领导工作。

  2、完善医疗废物处置工作流程。

  根据《医疗废物管理条例》相关法律法规的要求,结合我院实际情况,制定了《××医院医疗废物处置流程图》,并张贴于各医疗废物产生科室醒目位置处。规范、指导各科室按照《医疗废物分类目录》的要求,对医疗废物进行分类、收集、处置等管理。

  3、配备医疗废物收集、处置等相关设施、用品,保障工作措施落实到位。

  购进医疗废物专用包装袋、专用垃圾桶、暂存周转桶、利器盒等设施,对医疗废物进行分类收集处理。为医疗废物处置工作人员配备工作服、手套、口罩、帽子等防护用品,以保障相关工作人员的职业卫生安全。

  4、设置医疗废物暂存间,严格暂存管理。

  鉴于我院科室不健全,规模较小,医疗废物产生量小的

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  实际情况,利用现有地点,设置了一间专用的小型医疗废物

  暂存间。其外张贴医疗废物警示标识,其内放置专用的医疗废物周转桶,严格医疗废物暂存管理。

  5、完善登记资料,严格档案管理。

  制作《××医院医疗废物处置交接登记表》,对医疗废物的产生科室、来源、种类、数量、最终去向以及经办人、监督人等信息进行详细的等记。登记资料一式两份,分别由医疗废物产生科室和监管部门保管,保存三年以上备查。

  二、放射管理整改措施

  1、加强领导,完善管理组织及管理制度。

  成立了辐射安全与防护领导小组,由院长全面负责辐射安全防护领导工作,进一步加强领导、落实责任;制定辐射安全保卫制度,指定专人负责射线装置管理,落实安全责任制;制定并及时修订辐射安全管理规定、X射线机运行安全操作规程、防护与安全设备维护与维修制度、个人剂量监测规定、辐射工作人员培训管理制度、辐射工作人员个人剂量管理制度、辐射事故应急方案等。设置放射防护管理机构,配备专(兼)职的管理人员,负责放射诊疗工作的质量保证和安全防护,制定并落实放射诊疗和放射防护管理制度、对本单位《放射工作人员证》中个人剂量监测、职业健康体检

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  等项目信息及时记录并管理。

  2、强化防护措施,保障诊疗安全。

  我院严格按照要求在放射诊疗工作场所设置电离辐射警告标志和工作指示灯,配备工作人员和受检者个人防护用品,并按规定使用。放射诊疗设备和放射诊疗工作场所每年由市级以上卫生行政部门资质认证的检测机构进行一次状态检测和放射防护检测,以保证影像质量和防护安全。放射工作人员上岗前进行放射防护和有关法律知识培训,经岗前职业健康检查合格,办理《放射工作人员证》,方可从事放射工作。放射工作人员上岗后定期进行放射防护和有关法律知识培训,定期进行职业健康检查,建立培训档案和健康监护档案。放射工作人员正确佩戴个人剂量计,并按期进行个人剂量监测,建立并终生保存个人剂量监测档案。以上措施多措并举,即有效地避免了受检者不必要的意外照射,又很好地保护了我们工作人员的身体健康。

  ××医院

  ×年×月×日

  篇二:卫生监督执法整改报告

  单县郭村中心卫生院

  关于《对医疗机构现场监督检查情况反馈意见》的

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  整改报告

  县卫生局卫生监督所:

  针对XX年6月28日,来我院现场监督检查中所存在的问题,院委会高度重视,于6月30日及时召开了全体职工会通报情况,对存在的问题进行了深刻剖析,对存在问题的科室和个人提出了批评,并进行了处罚,责令其限期整改,并组织全体职工学习了《病历书写基本规范》、《处方管理办法》、《麻醉药品和精神药品管理条例》等相关法律法规及规章制度,现就具体整改情况报告如下:

  一、依法执业方面

  1、针对康复门诊未在《医疗机构执业许可证》上登记开展诊疗活动的情况,我院及时拆除了康复门诊科室牌,并严格按照《医疗机构执业许可证》核准登记内容对全院科室设置进行了规范。

  2、麻醉师马领、张峰,妇产科张素梅未取得相应资质单独开展诊疗活动。一是对人员进行了及时调整;二是对其《执业医师证》执业范围进行了变更;三是组织医疗人员认真学习了《执业医师法》;

  四、经核实妇产科张素梅医师执业证注册的就是妇产科专业,与其实际执业范围和开展诊疗活动相符。

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  二、病历、处方管理方面

  针对病历、处方项目填写不齐全、不完整;手术知情同意书填写项目不齐全,谈话医师未签字;药品名称书写不规范,个别处方开具药品超过五种以上,未注明用法、用量等问题。我院及时组织全体医护人员,按照《病历书写规范》、《处方管理办法》、《执业医师法》等

  法律法规,进行了全员培训和学习。

  三、麻醉药品出入库无登记、无验收、无复核的问题。分管领导及时组织药房、药库等从药人员学习了《麻醉药品和精神药品管理条例》,并明确了责任人员,制定了相应的奖惩措施。

  四、妇产科人工流产室布局不合理,实验室面积不足等问题。一是对科室布局进行了改建和装修;二是制定了室内质控及失控分析办法,临床检验项目操作规程,检验仪器操作、维护标准;三是加强了人员培训。

  五、放射诊疗管理方面,《放射诊疗许可证》过期的问题,我院正积极协调上级主管部门,进行校验、核准和登记。

  六、传染及医院感染管理方面

  针对发热门诊、预检分诊处日志登记内容不全;医疗废物收集桶无警示标识和无转运记录等问题。医务科及时完善

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  建立了门诊日志、住院登记薄和传染病疫情登记薄,并制定了医师首诊负责制、门诊工作日志登记等制度。积极组织全体人员学习了《医疗废物管理条例》,严格按照制度要求制作了医疗废物警示标示,各科均明确了专人负责医疗废物的收集和转运工作,进一步完善了奖惩制度。

  总之,通过整改和落实,我院各项执业活动得到了进一步规范和加强。今后我们将积极主动做好各项工作,加强相关法律法规的学习,严格遵守各项医疗卫生法律法规和服务规范,从各个方面促进医院的全面发展。

  单县郭村中心卫生院

  XX年7月26日

  篇三:医院卫生监督检查整改报告XX

  卫生监督检查整改报告

  单县卫生局卫生监督所:

  XX年5月14日,由州县两级卫生监督部门成立的检查组重点对我院在医疗执业、医院感染管理、医疗废物管理、消毒供应室管理、母婴保健服务工作、依法执业和医疗风险防范方面进行了现场检查,并提出了监督整改意见。我院在接到书面整改通知后,院领导高度重视,立刻成立了以业务副院长为组长的工作小组,对照监督意见书,对我院存在的

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  问题进行了督促整改。现将医院整改情况报告如下:一、卫生技术人员管理整改措施(一)全院医务人员开展医疗卫生法律法规学习,把

  《执业医师法》《母婴保健法》,《医疗机构管理条例》《护士条例》《处方管理办法》《病历书写规范》等规范和学习列入工作的年终考核。

  (二)坚持依法执业,规范执业范围。1、严禁无证行医《医疗机构执业许可》按时效验。2、各科室严格按照《医疗机构执业许可范围》从事执业活动,严禁超诊疗科目行医。3、现有执业医师、执业助理医师32人。其他未取得资格证的人员都在执师、助师的指导下工作,有执业护50人,护理人员都在执业护士指导下工作。严禁无证及非卫生技术人员单独从事医疗活动。4、外出急诊及会诊严格按《医疗外出会诊管理暂行规定》执行。5、XX年调整了未取得资质的护理人员离开临床岗位按排到其他岗位。6、规范医疗文书的书写与管理,医疗文书及时准确完

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  整规范。病历处方护理记录必须照卫生部制定的《病历书写基本规范》《中医病历书写基本规范》《处方管理办法》等进行规范书写,并在规定的时间内完成,不得随意变更格式或简化项目内容,不得延误完成时间。

  二、加强医院感染管理整改措施

  1、加强组织领导,健全医院与科室感染管理的组织机构,成立了医院感染管理小组,由分管业务的院长担任组长,并增设专职工作人员,负责全院的医院感染管理工作,每周定时或不定时下科室督促、检查和监测,加强对科室医院感染的管理力度。

  2、感染管理小组的职责体现。感染管理科是全院感染管理的专职人员,而感染管理小组成员是科室的专职人员,小组成员要充分发挥自己的积极性、责任性,恪守自己的职责,加强监督和指导,在检查中更多协调各科室,将发现的问题及时反馈到各科室,修定制度,并加以落实解决,使各项检查工作更加条理化、规范化。

  3、加强在职培训,提高全员认识,积极参加院外的培

  训,并将培训内容对本院人员进行再培训,尤其着重培训感染管理小组成员,再由感染管理小组成员随时对科室人员进行指导。认真组织了《基层医疗机构医院感染管理基本

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  要求》和《医院感染管理办法》等法律法规的培训,做到了有记录有考核。我院把医院感染教育工作列入感染管理的首要问题来抓,制定切实可行的在职培训计划,对不同职业人员进行针对性的感染管理知识教育。

  4、严格监督考评,促进制度落实。制度落实的好坏,是评价工作的标尺,医院感染监控人员应以《医院感染管理办法》和《消毒技术规范》为依据,经常性地进行实地检查考评。对检查中出现的不合理现象给予正确指导,并做好记录,为下次检查重点奠定基础。

  5、全院各环节全程监督。医疗废物的后期处置归于后勤部门,感染科专职人员要进行监督;一次性无菌物品和消毒药械的管理归于设备科,感染科备案、检查;医院关于大型设备的配置及建筑的扩建、改建、新建需提交感染管理委员会研究决定等等,这些环节均要求感染科的参与。

  三、医疗废物管理整改措施

  1、建立健全医疗废物管理组织及管理制度。成立医院医疗废物管理工作领导小组,小组成员包括医务部门、护理部门、感染管理部门、后勤及各临床、医技科室的负责人。明确各部门工作职责,实行分级管理责任制。设置感染管理科为医疗废物管理监控部门,对医疗废物管理的各个环节定期进行监督、检查,并把监督、检查的结果及时

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  向有关人员反馈,根据需要在不同范围内进行公示。同时通过监督、检查以评价各项规章制度、各部门职责的落实、到位情况、培训与宣传的效果,以及医疗废物管理措施的效果等。2、完善医疗废物处置工作流程。根据《医疗废物管理条例》相关法律法规的要求,结合我院实际情况,制定了《禄丰县第二人民医院医疗废物处置流程图》,并张贴于各医疗废物产生科室醒目位置处。规范、指导各科室按照《医疗废物分类目录》的要求,对医疗废物进行分类、收集、处置等管理。

  3、配备医疗废物收集、处置等相关设施、用品,保障工作措施落实到位。购进医疗废物专用包装袋、专用垃圾桶、暂存周转桶、利器盒等设施,对医疗废物进行分类收集处理。为医疗废物处置工作人员配备工作服、手套、口罩、帽子等防护用品,以保障相关工作人员的职业卫生安全。

  4、设置医疗废物暂存间,严格暂存管理。鉴于我院科室不健全,规模较小,医疗废物产生量小的实际情况,利用现有地点,设置了一间专用的小型医疗废物暂存间。其外张贴医疗废物警示标识,其内放置专用的医疗废物周转桶,严格医疗废物暂存管理。

  5、完善(本文来自:wwW.xIaocAofanwEn.coM小草范文网:卫生监督检查整改报告)登记资料,严格档案管理。

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  制作《医院医疗废物处置交接登记表》,对医疗废物的产生科室、来源、种类、

  数量、最终去向以及经办人、监督人等信息进行详细的等记。登记资料一式两份,分别由医疗废物产生科室和监管部门保管,保存三年以上备查。

  6、医疗废物处置。极积联系相关资质部门,签订医疗废物处理合同,将医疗废物处置交由该部门集中处理。

  四、规范消毒供应室整改措施

  1、XX年医院投入近佰万元的资金通过政府招标改造了供应室,现即将投入使用,改造后周围环境清洁、无污染源,位置距临床科室的距离合理,方便下收下送,避免露天运送,光线充足、通风良好,墙壁及天花板光滑无裂隙,无尘,地面光滑易清洗消毒,无菌间内不得有下水道,污染区、清洁区、无菌区划分明确,并有实际的屏障,标志明显。人、物分流,工作区与生活辅助区分开,有无菌、清洁、污染物品通道或窗口。物流路径由污到洁,强制通过,没有交叉逆行。

  2、严格分级规范管理,明确职责以及完善工作规划、目标,相关资料分类。

  3、我院根据《医院消毒供应室操作技术规范》及相关

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  制度标准打包灭菌,定期加强督查。4、协调委托相关单位:对灭菌器、消毒液、纯水、空

  气进行生物学监测。五、母婴保健技术服务管理整改措施

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篇十四:专项监督检查整改报告

P>  监督检查整改报告

  篇一:辐射平安监督检查整改情形汇报

  中钢集团山东富全矿业

  辐射平安监督检查整改情形汇报

  XX年5月16日,汶上县环保局相关领导来公司进行辐射产品监督检查,对放射源产品目前的平安利用状况、内业资料的整理进行了检查(本文来自:WwW.xiaOCaofAnweN.Com小草范文网:监督检查整改报告),并对放射源产品137Cs活度1.48×109贝可,肆套,137Cs活度9.25×108贝可,伍套,241Am活度1.85×109贝可,壹套,137Cs活度9.25×108贝可,壹套,137Cs活度3.7×108贝可,陆套产品辐射值进行了测试,关于这次检查情形下发了辐射平安监督检查表。现将目前的整改情形进行汇报

  一、新安装放射源未挂放射源编码卡。整改情形:新安装放射源产口编码卡已制作并悬挂完成。

  二、未成立工作人员个人剂量治理制度,未验收。整改情形:工作人员个人剂量治理制度已编制;委托济宁富美进行了检测,验收已完成。

  关于下一步的工作,咱们要提高辐射工作平安意识,增强宣传学习,严格落实上级有关辐射平安精神,进一步健全各项规章制度,严格治理,认真抓好放射源的辐射平安及防护工作。

  中钢集团山东富全矿业

  XX年5月28日

  篇二:关于卫生监督检查整改的报告关于卫生监督检查整改的报告

  市卫生监督所:一、XX年3月13日卫生监督所对我酒店进行检查存在的问题:一、应将公开场合卫生卫生许可证挂在前台夺目位置公示;二、从事直接为顾客效劳的从业人员应持有健康合格证上岗;3、美发部应配备理发工用具的消毒设施,配各类头皮癣患者专用理发工具;4、客房部设置专用合格茶具消毒间;五、应付经营场所室内空气质量、微小气候、顾客用品、理发工具等进行卫生检测,每一年至少一次;六、以上各条限在一个月内整改到位。二、市卫生监督所上午检查完毕后,我酒店即刻组织各部领导召开会议深刻剖析缘故。一、工作人员卫生意识淡化,缺乏卫生知识的学习;二、酒店结构存在缺点,制约相关卫生设施的利用;3、酒店治理工作强度不大,督导执行不力;三、我酒店对存在的问题的部门及个人提出了批评,并向全酒店通报,同时组织人员学习相关的法律法规,增强卫生效劳意识,制订下一步整改提出了具体方法。一、卫生许可证因为酒店正在装修,卫生许可证临时取下,现已经恢复。

  二、酒店直接为客人效劳的人员没有取得健康证,是因为当日当班人员系正在实习的员工,员工恰好办理试用手续正在总台熟悉情形。健康证明还未能上交,现酒店责成部门由相关的员工尽快办理,未办理者坚决不予录用。

  3、美容美发部现完全离开酒店治理,其已经独立经营、自大盈亏,非由我酒店所能行使权利。

  4、我酒店茶具消毒间较小,但功能及设施均已配备可用。依照标准,我酒店踊跃地在扩建茶具消毒间,将茶具集中消毒,为顾客提供卫生的用具。

  五、原我酒店进行了卫生检测,但检测的数据报告,交由动力部领导处,由于动力部领导辞职而交接手续不清。今年上半年的检测活动咱们已经做好预备,邀请相关卫生机构对空气质量、顾客用品、用具等进行卫生检测。

  六、以上各项咱们尽力在一个月内整改完成,期待领导再次莅临指导。

  7、咱们将增强卫生治理建设,增强为客效劳的观念,同时咱们也要认真虚心同意监督检查,并将检查中发觉的问题在全酒店通报批评。

  尔后咱们踊跃主动做好各项效劳工作,增强相关法律法规的学习。认真做好酒店内自查,及时发觉问题,及时解决问题。严格遵守效劳标准,从方方面面增进酒店效劳工作的进展。敬请领导再次来我酒店指导工作,并提出宝贵意见。

  *****大酒店

  XX年3月16日

  篇三:药房药品质量监督检查整改报告

  ××××××药房

  药品质量监督检查整改报告

  市食物药品监督治理局:

  按市药监局年度工作安排,市局检查组于XX年3月21日对我药房药品质量情形进行了现场检查。经检查,以为我公司的药品经营存在一些问题。现就所提出的问题,特作出如下整改方法:

  1.部份药品药师验收不到位:

  当即组织验收员学习我公司《药品验收治理制度》,验收时必需按以下制度严格执行。按药品的分类,对药品的内外包装、标签、说明书及有光要求的证明文件进行一一检查;验收药品包装的标签、说明书上应有生产企业名称、地址、药品名称、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、药品成份、适应症或功能主治、用法用量、禁忌、不良反映、注意事项及贮藏条件等;特殊治理药品、外用药品的标签或说明书有规定的标示和警示说明;处方药和非处方药的标签或说明书有相应的警示语或忠告语非处方药的包装上有规定的专有标示;入口药品包装上应以中文说明药品的名称、要紧成份及注册证号,并附有中文说明书;验收中药材和中药饮片应有包装,并附有质量合格的标志,每件包装上,中药材标明品名、生产企业、产地;验收时应注意检查药品的外观质量,有无变色、沉淀分层、吸潮、结块、熔化、挥发、风化、发霉、斑点、粘连、泛油、虫蛀等;验收员应做好“药械购进购进质量验收记录,笔迹清楚、结论明确,每笔验收验收员均应在随货联上签写验收结论和验收人员名字,验收记录应

  保留至超过药品有效期一年,不得少于两年;查验购进药品合法单据,做到票帐相符。

  2.药品摆放混乱、双轨制药品开架销售:

  公司及时召集营业员召开紧急会议,要求严格执行《药品陈列治理制度》,依照GSP要求做到:药品与非药品、处方药与非处方药、内服药与外用药分柜摆放,按用途、品种、剂型及储藏要求寄存,易串味的与一样药品分开摆放,危险品不得陈列;如须陈列时只陈列空包装或代用品;不得将处方药开架销售。药品按温湿度要求贮存在相应的环境中,堆垛留有间隙,药品与墙壁、武当那个的间距不小于30厘米,与库房散热器的间距不小于30厘米,与地面的距离不小于10厘米。库存药品实行色标治理,并分区域寄存。维持库房、货架的清洁卫生做好防盗、防火、防潮、防鼠、防虫、防污然工作

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